您好,這個(gè)的話是可以不開(kāi)的,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
老師,我們公司計(jì)劃12月底拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并且將 集團(tuán)之前幫忙采購(gòu)的 固定資產(chǎn) 從集團(tuán)處買(mǎi)過(guò)來(lái) 入賬,一些之前集團(tuán)支付的費(fèi)用 也要付給集團(tuán),將 一些還沒(méi)有發(fā)生的費(fèi)用 預(yù)提。但是集團(tuán)不一定 月底馬上給我們開(kāi)票,開(kāi)票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開(kāi)票是不是一定要 購(gòu)買(mǎi)方 稅務(wù)登記完成才能開(kāi)票? 只是拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶(hù)也沒(méi)有開(kāi)好,暫時(shí)不能給我們 開(kāi)票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費(fèi)用 并且預(yù)提了一部分費(fèi)用,因?yàn)槎悇?wù)登記沒(méi)有完成,也沒(méi)有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報(bào) 嗎?
老師我們餐飲公司免費(fèi)給員工提供了宿舍,但是水電氣費(fèi)是員工承擔(dān),水電費(fèi)那些都是公司先墊支,發(fā)工資的時(shí)候在扣出來(lái),我該怎么做賬?謝謝,問(wèn)題是員工宿舍電費(fèi),我們都是去超市里面充值的,那個(gè)收款票據(jù)可以做賬嗎?謝謝
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:施工費(fèi) ,請(qǐng)問(wèn)這樣合理么?
嗯,老師你好,我想咨詢(xún)一下就是說(shuō),比如說(shuō)我們企業(yè)的員工他去因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費(fèi),然后假如說(shuō)公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個(gè)在記賬方面吧,這個(gè)員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說(shuō)不用微信或支付寶的支付,住宿費(fèi)的這個(gè)記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開(kāi)一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
我們的員工住在集團(tuán)集體宿舍里面 產(chǎn)生的水電費(fèi)需要我們從工資里面扣出來(lái)后付給集團(tuán)公司 但是集團(tuán)公司開(kāi)不了水電費(fèi) 可以不開(kāi)嗎 就寫(xiě)個(gè)收據(jù) 然后給她們支付
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來(lái)我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
老師,可以幫我看一下648.31這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
如果個(gè)體戶(hù)年審逾期了,沒(méi)有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個(gè)體的這個(gè)表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的?。?/p>
小規(guī)模收一個(gè)點(diǎn)的普票跟九個(gè)點(diǎn)的普票有什么影響?
請(qǐng)問(wèn)老師付人員勞務(wù)報(bào)酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險(xiǎn)如何做賬?
收到一張銷(xiāo)售部門(mén)費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個(gè)問(wèn)題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個(gè)原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個(gè)月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎