您好。按稅后工資扣除即可。電費(fèi)都是員工承擔(dān),不需要做賬
我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護(hù),還有收一些水電費(fèi),還有個澡堂對附近工廠職工開放的, 問題1目前營業(yè)范圍沒有代開水電費(fèi)業(yè)務(wù),我是不是需要去工商增加這個業(yè)務(wù),然后開具水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是???成本若取不到發(fā)票的尼?我代收水電費(fèi)的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問題2像澡堂水費(fèi)充值,我先入預(yù)收,對方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
老師我們餐飲公司免費(fèi)給員工提供了宿舍,但是水電氣費(fèi)是員工承擔(dān),水電費(fèi)那些都是公司先墊支,發(fā)工資的時候在扣出來,我該怎么做賬?謝謝,問題是員工宿舍電費(fèi),我們都是去超市里面充值的,那個收款票據(jù)可以做賬嗎?謝謝
請問關(guān)于水電費(fèi)的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費(fèi)開收據(jù)或發(fā)票時沒有分開注明,都合在一起寫了,那會計(jì)做賬處理的時候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
工會經(jīng)費(fèi)是怎么一回事,用來干嘛的,是按照工資薪金的全年收入的6%提取,從員工工資里提取,用于以后工會的經(jīng)費(fèi)嗎,那如果從員工工資里提取。每個月都要提取一點(diǎn)出來嗎。那這樣我們工資里提取了,我們的工資不就少了,還是說一年才提取一次,從我們工資里扣除呀,不懂這個。這個工會經(jīng)費(fèi)的錢提取出來是放在公司的一個賬戶上,要用的時候在拿出來嗎。那如果要用的時候。工會經(jīng)費(fèi)的賬戶錢不夠怎么辦,非常不理解這個一個提取到使用的是什么東西,請老師通俗劇個例子解釋下。謝謝感激不盡
老師你好,先有公司支付電費(fèi),之后按照公司規(guī)定從員工工資里扣除員工應(yīng)個人承擔(dān)的電費(fèi),我計(jì)提工資的時候應(yīng)該計(jì)提應(yīng)發(fā)工資吧?從公司賬戶上扣除電費(fèi)的時候,我做的分錄是借:管理費(fèi)用—電費(fèi),其他應(yīng)收款—墊付員工的電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,員工的電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?