你好,第1行“一、工資薪金支出”:填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報(bào)酬及其會計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 (2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。 (3)第5列“稅收金額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。 (4)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第1-5列的余額。 按實(shí)際發(fā)放的填入實(shí)際發(fā)生額中,發(fā)放的才允許稅前扣除
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表那的工資薪金支出的實(shí)際發(fā)生額,比如12月份的工資100元已計(jì)提,但是在2023年1月份才發(fā)放的,賬載金額是150,實(shí)際發(fā)生額那是50還是填150呢?
請問企業(yè)所得稅年報(bào)中職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表中的帳載金額是帳務(wù)上的計(jì)提金額嗎?實(shí)際發(fā)生額是扣除個(gè)人社保和個(gè)人所得稅后的實(shí)際發(fā)放工資的金額嗎?那稅收金額是填什么?
請問老師就是如果2022年12月份工資沒計(jì)提那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎樣天,賬載金額填賬本上的,實(shí)際發(fā)生額填加上計(jì)提的那個(gè)數(shù)嗎
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
應(yīng)該怎么分析填呢,老師
可以告訴我一下嗎
按發(fā)放的填,發(fā)放的才允許稅前扣除