實(shí)際發(fā)生額是你們支付出去的。是所屬期一到12月份。
老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù),稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
企業(yè)所得稅A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不同,賬載金額是指包括計(jì)提的,實(shí)際發(fā)生額不包括計(jì)提的,是實(shí)際發(fā)放的,那在納稅調(diào)整表中的職工薪酬賬載金額是填A(yù)105050職工薪酬中的實(shí)際發(fā)生額嗎
老師,請(qǐng)問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細(xì)表鐘,工資薪金支出帳載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的金額嗎,還是說截止12月,賬載金額是計(jì)提的金額,實(shí)際發(fā)生額是已支付的金額。
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,我的賬載金額填的是每月申報(bào)的累計(jì)金額,實(shí)際發(fā)生額填的是賬面“應(yīng)付職工薪酬”借方的累計(jì)金額,請(qǐng)問,稅收金額怎么填?如果我把賬載金額改成和實(shí)際發(fā)生額一樣,可以嗎?
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表那的工資薪金支出的實(shí)際發(fā)生額,比如12月份的工資100元已計(jì)提,但是在2023年1月份才發(fā)放的,賬載金額是150,實(shí)際發(fā)生額那是50還是填150呢?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
賬載金額填什么
賬上計(jì)提的一到12月份計(jì)提,如果你是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
那我們要是支付了1000,計(jì)提了500,這樣怎么填
加載金額5000,實(shí)際金額1000。
要是計(jì)提了1-11月的,12月的忘記計(jì)提了怎么填
那你什么時(shí)間發(fā)下去的同學(xué)啊,說了這一段的,你12月份的沒有考慮進(jìn)去啊。
那么納稅調(diào)整那一欄也得填調(diào)減500是嗎
我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,下個(gè)月15號(hào)發(fā)放
你給我的信息是納稅調(diào)增。
我要是1-11月份比如計(jì)提工資是5000元,12月份工資是1000元忘記計(jì)提了,那么填表我賬載金額是5000元,實(shí)際發(fā)生額是6000元,稅收金額也是6000元對(duì)嗎
你好 是的 是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。