您好,不能稅前扣的,不是經(jīng)營(yíng)中的賠付。 2.審計(jì)對(duì)的 3.風(fēng)險(xiǎn)提示還不調(diào)增,要被大概率查賬的,這本來就要調(diào)增 的
2021年租的一塊地15年(地沒證)做簡(jiǎn)易廠房(房也沒證3無),(小規(guī)模企業(yè)),做好廠房時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房,后給航拍到說那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除(沒得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)已在2022年4月上申報(bào),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出,,2022年前幾天收到稅局發(fā)來的信息(看圖片)說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?不懂解決我這個(gè)問題的不要搶答問題。請(qǐng)懂的老師真正解決問題,已經(jīng)問了兩天會(huì)計(jì)問了還沒解決真正我的這個(gè)問題。希望老師能解決,謝謝!
慶輝公司為有限責(zé)任公司,為增值稅一般納稅人,對(duì)存貨采用實(shí)際成本法核算,適用的所得稅稅率為25%。2x22年發(fā)生如下業(yè)務(wù),請(qǐng)分別根據(jù)題目要求做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(1)1月1日,慶輝公司以107000元的價(jià)格發(fā)行總面值100000元,票面利率為6%,實(shí)際利率為4%,4年期的到期一次付息債券,用于公司日常經(jīng)營(yíng),發(fā)行債券所收到的款項(xiàng)存入銀行。做出慶輝公司發(fā)行債券的會(huì)計(jì)處理。(2)慶輝公司替關(guān)聯(lián)方提供債務(wù)擔(dān)保,關(guān)聯(lián)方因經(jīng)營(yíng)不善面臨破產(chǎn)清算,至年末法院尚未判決,根據(jù)法律顧問的意見,慶輝公司很可能發(fā)生20000元的賠償。(3)慶輝公司向乙公司采購原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50000元,增值稅額為6500元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,且沒有其他人出現(xiàn)在填頭內(nèi)請(qǐng)保持背景無變化材料已驗(yàn)收入庫,企業(yè)開出并承兌不帶息商業(yè)匯票。(4)收到股東的固定資產(chǎn)投資,不含稅的協(xié)議價(jià)為90000元,增值稅額為11700元。(5)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,收購發(fā)票注明的價(jià)款為20000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,增值稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(6)分配應(yīng)支付的職工工資320000元,其中,行政人員工資
2021年5月31日進(jìn)行存貨盤點(diǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)上月購入的材料盤虧10噸,每噸購入成本為1200元(不含增值稅,購入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導(dǎo)致,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,確認(rèn)為資產(chǎn)損失。同時(shí),減除責(zé)任人賠償后,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)以專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行稅前扣除。 會(huì)計(jì)處理為: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準(zhǔn)后: 借:管理費(fèi)用 8560 其他應(yīng)收款 5000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 13560 老師:請(qǐng)問這個(gè)題目為何管理不善,難道進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災(zāi)害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
因股東無力償還借款,企業(yè)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任賠付的款項(xiàng),可以所得稅前扣除嗎?這邊稅審給出的意見是個(gè)人費(fèi)用不得在公司扣除,調(diào)增了,請(qǐng)問對(duì)嗎?不調(diào)增,填匯算清繳所得稅表,填在營(yíng)業(yè)外支出~其他,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示。請(qǐng)問要怎么辦?
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思啊??
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒有轉(zhuǎn)過錢給報(bào)銷人。現(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?