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22年的高企,在24年收到高企兌現(xiàn)獎補,怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師給個賬務(wù)處理步驟和會計分錄,謝謝指導(dǎo)!

2024-05-11 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 17:40

22年有沒有做獎勵的計提呢

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快賬用戶5475 追問 2024-05-11 18:56

為啥要做計提?有勞給個詳細(xì)指導(dǎo)意見。

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齊紅老師 解答 2024-05-11 19:53

沒有計提,就直接借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入-政府補助

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快賬用戶5475 追問 2024-05-11 20:03

新政策不是要求計入遞延收益嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 20:34

政府補助用于固定資產(chǎn)構(gòu)建需要計入遞延收益

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22年有沒有做獎勵的計提呢
2024-05-11
你好 放原來憑證后面就行
2023-05-18
同學(xué)你好 這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
2022-02-18
一、會計處理 調(diào)整掛賬 單位承擔(dān)的個稅本應(yīng)計入勞務(wù)費成本。 借:業(yè)務(wù)活動成本(或相關(guān)成本費用科目)1.6 萬 貸:應(yīng)交稅費 - 個稅 1.6 萬 如果已經(jīng)跨年且涉及以前年度損益調(diào)整(假設(shè)采用《民間非營利組織會計制度》) 借:非限定性凈資產(chǎn) 1.6 萬 貸:應(yīng)交稅費 - 個稅 1.6 萬 二、稅務(wù)處理 稅務(wù)申報 在稅務(wù)申報時,這 1.6 萬的個稅已經(jīng)繳納,不需要重復(fù)申報繳納。 單位承擔(dān)的個稅雖然在會計處理上進(jìn)行了調(diào)整,但在計算企業(yè)所得稅(如果民非企業(yè)有應(yīng)稅所得需要繳納企業(yè)所得稅)等稅負(fù)時,這部分作為成本費用可以在稅前扣除(符合稅法規(guī)定的相關(guān)成本費用扣除條件下
2024-11-23
你好,那當(dāng)時是一張普通發(fā)票,而且是免稅的是不是?我給您個建議,不要再做調(diào)整的分錄了,因為它本身是免稅的,,意義不太大,咱到2024年匯算清繳的時候,把那部分稅額做調(diào)增就行了,因為本身它如果是免稅的,我們應(yīng)該 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,其實是增加利潤的,到時候調(diào)整一下對應(yīng)的金額就行了。
2023-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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