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想問一下,小規(guī)模納稅人,納稅,是根據(jù)收入來納稅,問題就來了,收入是根據(jù)有開發(fā)票出去的,給沒開發(fā)票發(fā)票出去的兩種情況,這兩種情況計(jì)算稅費(fèi)是如何計(jì)算?

2024-05-11 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 15:59

你好,沒有開發(fā)票的和你開發(fā)票的是一樣的計(jì)算的

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快賬用戶2459 追問 2024-05-11 16:01

意思就是說收入不減,開發(fā)票的部分,直接按收入計(jì)算

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:01

對,沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思

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你好,沒有開發(fā)票的和你開發(fā)票的是一樣的計(jì)算的
2024-05-11
你好是的,這種是也是屬于虛開
2024-10-07
你好 那你能聯(lián)系對方客戶嗎 ? 看能不能把這個(gè)發(fā)票紅沖 把對應(yīng)的紅沖發(fā)票 和正確發(fā)票 一起給他們處理下分錄
2021-01-13
您好,那得補(bǔ)上這個(gè)分錄,同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表,要納稅調(diào)增,要補(bǔ)所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-10-18
你好 你要抵扣增值稅的話轉(zhuǎn)一般納稅人之后收 還是小規(guī)模
2021-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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