那就做營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請(qǐng)問(wèn):1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒(méi)有收到,說(shuō)是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
現(xiàn)在國(guó)家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回。現(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問(wèn)題,前幾天收到一筆電子退庫(kù),但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒(méi)有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒(méi)有多出這個(gè)電子退庫(kù)的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒(méi)有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來(lái)了???
老師,您好,收到出納的回單,我都懵了,不知道國(guó)庫(kù)退這個(gè)43.24是什么款項(xiàng)?我記得上月申請(qǐng)退付手續(xù)費(fèi)的收入一共是2162.86元,這筆錢也沒(méi)有收到,我奇怪了,這個(gè)回單看不出是退的是什么款?除了手續(xù)費(fèi)收入之外,我沒(méi)有申請(qǐng)退任何的稅,
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司原本是要做出口退稅的,因?yàn)閱螕?jù)不齊全,出口退稅沒(méi)有通過(guò),那我們對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣嗎?還是需要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入此批貨物的成本呢?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司原本是要做出口退稅的,因?yàn)閱螕?jù)不齊全,出口退稅沒(méi)有通過(guò),那我們對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣嗎?還是需要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入此批貨物的成本呢?謝謝
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦