需要附差旅報(bào)銷單,還有住宿發(fā)票
老師您好,老板自己錢付款買原材料回來,公司欠老板材料款,記賬憑證后面附發(fā)票、還需要什么原始憑證。
老師,您好,請(qǐng)問差旅補(bǔ)貼是沒有發(fā)票的,是可以從公司對(duì)公賬戶直接打到員工銀行賬戶的嗎?做賬時(shí)需要什么原始憑證
老師,員工出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)在合作的商務(wù)平臺(tái)上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算,員工出差回來后報(bào)銷的只有誤餐補(bǔ)貼那塊,如果只有差旅費(fèi)報(bào)銷單并且只有補(bǔ)貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實(shí)性呢
老師您好,我想問一下,公司收到10萬承兌,然后找外面的公司貼現(xiàn)到老板個(gè)人卡上了。這個(gè)做賬的話,需要提供什么原始憑證
老師您好,公司規(guī)定差旅補(bǔ)貼300/天,支付補(bǔ)貼時(shí)后面需要附什么原始憑證嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒有發(fā)票,是收據(jù)是不是也可以呢
可以的,能證明確實(shí)出差了
所得稅前需要調(diào)增的嗎
沒發(fā)票的住宿費(fèi)要調(diào)增的