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老師,員工出差的交通費、住宿費在合作的商務(wù)平臺上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算,員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊,如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實性呢

2023-04-01 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-01 15:03

您好,這個是可以的,可以列支

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快賬用戶3433 追問 2023-04-01 15:05

當時后面沒有任何發(fā)票,只有報銷單上面填寫補貼金額,其他附件沒有,這樣怎么證實事項的真實呢

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:05

你們沒有發(fā)票的嗎?

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快賬用戶3433 追問 2023-04-01 15:08

交通和住宿發(fā)票都是公司跟商務(wù)公司合作,由平臺訂票了,平臺統(tǒng)一開票,公司每月統(tǒng)一支付了,不需要員工先墊付再報銷了,所以現(xiàn)在員工能報銷的就餐補了,餐補也不用發(fā)票,就一張報銷單,這樣可以嗎?還是說需要其他附件佐證呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:11

可以,這樣的話,就報銷單

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快賬用戶3433 追問 2023-04-01 15:14

老師,如果這樣不是沒法證實是否真出差,有可能是假事項做成本抵稅用呢,因為不需要票據(jù)的,所以在報銷單后面還需要附其他來證實呢

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:15

這個是沒關(guān)系的這種,稅務(wù)沒有這個要求

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快賬用戶3433 追問 2023-04-01 15:20

我覺得是這樣的,稅務(wù)是看單位的補貼是否合理,超標準,沒有說一定要證明差旅事項吧,但正常的出差報銷會有交通或住宿,但公司為減少個人借款,大額支出都直接公司了,所以現(xiàn)在出現(xiàn)這個只有餐補報銷并無發(fā)票的憑證,擔心后面稅務(wù)局會不會稽查

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:21

嗯,只要你大概能理解就可以

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快賬用戶3433 追問 2023-04-01 15:28

好的,謝謝老師,被領(lǐng)導帶偏了,想合規(guī)過頭了

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:30

沒事的,理解了就好

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您好,這個是可以的,可以列支
2023-04-01
同學你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
同學你好 差旅費補助嗎 這個不需要發(fā)票就可以稅前扣除
2023-04-20
1,外來原始業(yè)務(wù)1,4,5 2,可以報銷,這里屬于真實經(jīng)濟業(yè)務(wù),滯后報銷
2022-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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