你好,都可以的。你做固定資產(chǎn)有一次折舊,但是賬上只能按月折舊。如果你想省事,你就直接做管理費(fèi)用。
老師好,請(qǐng)問(wèn):政策中企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,這里說(shuō)的一次性計(jì)入成本抵稅,是不是就不需要再做固定資產(chǎn)折舊表,購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)全部入費(fèi)用的意思?
財(cái)稅[2014]75號(hào)三、對(duì)所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過(guò)5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)政策的意思是做賬的時(shí)候購(gòu)買(mǎi)的500萬(wàn)元的固定資產(chǎn),直接借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 500萬(wàn)貸累計(jì)折舊500萬(wàn)嗎?
財(cái)稅[2018]54號(hào),500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;請(qǐng)問(wèn)在一次性稅前扣除的時(shí)候需要考慮殘值嘛?比如公司22年新購(gòu)一項(xiàng)固定資產(chǎn)不含稅金額180萬(wàn)元,固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上按5年計(jì)提折舊,殘值5%;那么21年該資產(chǎn)是按180萬(wàn)稅前扣除,還是按180萬(wàn)*0.95稅前扣除?
老師您好!我們公司有2018年之后購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),之前是采用迅速折舊的政策直線(xiàn)折舊法,按照稅務(wù)的規(guī)定500萬(wàn)以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)可以一次性折舊扣除,所以我們想把上述符合稅務(wù)規(guī)定的固定資產(chǎn)未折舊余額一次性地全部計(jì)提折舊,這樣做稅務(wù)允許嗎??!!謝謝!!
您好,請(qǐng)問(wèn)22-23年購(gòu)入電腦(金額不超過(guò)5000元)能直接做管理費(fèi)用嗎?還是必須得做成固定資產(chǎn)提折舊?或者做成固定資產(chǎn),稅務(wù)上可以一次性全額扣除?謝謝
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
是新接手的賬,之前的會(huì)計(jì)直接做管理費(fèi)用了,那就可以不用調(diào)整了是嗎?稅務(wù)上不會(huì)有什么問(wèn)題吧?
是的對(duì)的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。