您好 因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品是免稅的 發(fā)票上沒有稅額
請(qǐng)問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這里的銷售數(shù)量乘以購買單價(jià)為什么要價(jià)稅分離?購買農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購買單價(jià)乘以銷售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
代開的農(nóng)產(chǎn)品免稅收購發(fā)票上的金額含稅嗎?計(jì)算增值稅時(shí)直接乘以稅率還是要先換算成不含稅的然后乘以9%
老師,我只是一般納稅人,我采購的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人家開的是零稅率的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣勾選里面沒有這張發(fā)票,那么是不是不能抵扣,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅表二,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票那里是我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,還是只能寫勾選認(rèn)證的金額
為什么稅務(wù)局里面勾選農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的時(shí)候,稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)計(jì)算是直接開票金額乘0.09,沒有把開票金額換算成不含稅價(jià)呢
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
但是不換算成不含稅價(jià)的話,做出來的應(yīng)收賬款金額就比票據(jù)金額大和實(shí)際收款不符
請(qǐng)問您怎么做的應(yīng)收?
寫錯(cuò)了,是應(yīng)付
所以會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做嘛
假如發(fā)票金額1000 借 庫存商品 910 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90 貸 應(yīng)付賬款 1000