同學你好 你換匯了才做匯兌損益
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進去
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
老師,這種情況沒有發(fā)票可以入賬抵稅嗎?
請問,銀行每月扣的短信費,20元,是做什么費用,是管理費用嗎?
老師,請問借款50萬元,利息按照1分計算,一個月要付多少錢利息呢?
老師,投資款的印花稅需要投資方和被投資方都繳納嗎
子公司注銷,還欠母公司200萬,可不可以借其他應(yīng)付款貸資本公積,這么做有啥風險嗎
您好老師,公對私簽合作協(xié)議,需要繳納個稅嗎?
開票光伏發(fā)電需要什么資質(zhì)嗎,目前經(jīng)營范圍沒有這個
老師,內(nèi)賬,生產(chǎn)成本借貸方都有金額,有本單位自制半成品,出庫,入庫,這樣生產(chǎn)成本借方和貸方都有這個數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)貸方的時候要做相反分錄嗎?借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣對嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題,希望您接手繼續(xù)回復下哈!公司注冊資本2000萬,公司3位股東,A股東占股98% ,B.C各占股1% 公司實繳資金5萬是A股東實繳的。B.C股東實繳為0
老師社保滯納金所得稅前讓扣嗎
是的 老師 美元結(jié)匯后做的匯兌損益
老師那我什么時候做匯兌損益 去年年底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
結(jié)匯之后做匯兌損益就可以的
我就是結(jié)匯后做的匯兌損益 但是很奇怪去年年末數(shù)和今年年初數(shù)不一致啊
你是不是有跨年調(diào)整的呢