同學你好 你換匯了才做匯兌損益
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進去
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細一點,謝謝!
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
進項轉(zhuǎn)出后,不用交稅,的會計分錄怎么寫
比如我們銷售藥品給A企業(yè),贈送洗發(fā)水,藥品銷售金額是100,洗發(fā)水銷售金額是10,折扣9.9,實際收100.1元,這個發(fā)票怎么開
老師好,8?單位報個稅,有新增的人員,他們的工資發(fā)的是5.6?的。人員信息采集那里我填入職是5?,專項附加扣除信息采集那里扣除有效期 起—止,(1)起的日期要填5?嗎?(2)綜合所得申報里正常薪金所得填?的時候,里邊的本期專項扣除 ,累計扣除中的子女,贍養(yǎng)老人的數(shù)在專項扣除中采集過,在新增正常工資薪金所得模塊還用填嗎?
經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈值 是填 現(xiàn)金流量表里 第一項中 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 還是第四項 現(xiàn)金凈增加額?
老師您好!稅務(wù)局給我們發(fā)了被列為非正常戶的名單,我查了我們公司確實在這些公司開具了發(fā)票,那怎么做才能不被稅務(wù)認為我們已經(jīng)識別,沒有進行報銷呢?
員工休產(chǎn)假,生育補貼低于工資,公司需要補發(fā)么,還有補貼直接打給個人了,那產(chǎn)假期間公司就給她交社保么,后續(xù)她個人的部分是不是要問她收取
老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,要怎么補辦?
老師,工資薪金一年是不超過12萬不用交稅嗎
老師您好,我剛接過來的賬,代賬公司2024年四季度稅款2025年1月10號已繳款,但代賬公司沒給做這筆賬,我該怎么把賬給補回來。求分錄,謝謝老師
公司往來其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要交增值稅么
是的 老師 美元結(jié)匯后做的匯兌損益
老師那我什么時候做匯兌損益 去年年底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
結(jié)匯之后做匯兌損益就可以的
我就是結(jié)匯后做的匯兌損益 但是很奇怪去年年末數(shù)和今年年初數(shù)不一致啊
你是不是有跨年調(diào)整的呢