?您好,合規(guī)的,只是點(diǎn)沒(méi)有您說(shuō)的這么低,一般開(kāi)票是6.7%,還有服務(wù)費(fèi)的,高工資人在那里也是申報(bào)個(gè)稅, 他們會(huì)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,高工資的人稅率低一點(diǎn) 在靈活用工平臺(tái)提供服務(wù)的個(gè)人同意后,平臺(tái)會(huì)進(jìn)行自然人臨時(shí)稅務(wù)登記或者個(gè)體戶登記。納稅人(即收款個(gè)人)主體身份發(fā)生變化。平臺(tái)進(jìn)行了稅務(wù)登記的自然人在報(bào)稅時(shí)被視為個(gè)體工商戶主體身份,可以享受相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策。在提供符合靈活用工范疇內(nèi)的真實(shí)服務(wù)時(shí),個(gè)人的收入屬于經(jīng)營(yíng)所得。
老師好,我們公司跟一個(gè)節(jié)稅平臺(tái)合作,給平臺(tái)打款2萬(wàn),平臺(tái)也給我們開(kāi)了2萬(wàn)的專票,我們認(rèn)證了,也抵稅了!這個(gè)平臺(tái)是給靈活用工的人員結(jié)算工資用的,上面的兩萬(wàn)沒(méi)結(jié)算完,還有50在上面沒(méi)動(dòng),但是平臺(tái)被稅務(wù)查,封掉了。平臺(tái)讓我給他開(kāi)紅字發(fā)票50。對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)不合理吧!畢竟現(xiàn)在錢(qián)轉(zhuǎn)不出來(lái)了,而且我們當(dāng)初是給這個(gè)平臺(tái)打款2萬(wàn),也收到了2萬(wàn)專票的
老師好,比方我們有靈活的兼職人員,發(fā)放兼職費(fèi)用時(shí),是我們打款給一個(gè)靈活用工平臺(tái)公司,這個(gè)平臺(tái)再打款給到自然人,然后幫自然人代開(kāi)好發(fā)票給我們公司。這樣的話我怎么寫(xiě)分錄呢? 因?yàn)槭琴Y金直接打款到這個(gè)靈活用工平臺(tái)公司的,發(fā)票又是自然人的。辛苦老師寫(xiě)下分錄。
老師,您好,想問(wèn)下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺(tái)讓對(duì)方開(kāi)具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺(tái)說(shuō)可以按照總額給我們開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的專票呢,就是比如我們每個(gè)月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi),對(duì)方說(shuō)可以按照400w,開(kāi)具6%的專票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開(kāi)具專票?
平臺(tái)收取6%到7%服務(wù)費(fèi),包含給企業(yè)回得6%專票和代繳的個(gè)稅,例如, A 企業(yè)(服務(wù)費(fèi)7%)發(fā)傭給個(gè)人10萬(wàn)元(個(gè)人實(shí)際到賬金額),企業(yè)需要給平臺(tái)充值107000元,發(fā)到個(gè)人賬戶金額10萬(wàn),平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi)7000元,京東平臺(tái)給企業(yè) A 開(kāi)回來(lái)10.7萬(wàn)6%稅率專票,同時(shí)發(fā)放到個(gè)人賬戶10萬(wàn)傭金平臺(tái)代繳個(gè)稅供完稅證明,企業(yè)綜合稅負(fù)成本不到1% 老師,以上是一個(gè)平臺(tái)給我們提供的解決方案,您看這個(gè)靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購(gòu)進(jìn)來(lái)的沙子水泥這些很多不能開(kāi)票,而銷售開(kāi)票價(jià)格也很高,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票缺口特別大,所以用那個(gè)靈活用工平臺(tái),可以嗎
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開(kāi)具這塊的費(fèi)用,最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對(duì)我們開(kāi)的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,說(shuō)屬于勞務(wù)外包,這樣對(duì)嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說(shuō)明年要我們整靈活用工平臺(tái),對(duì)我們開(kāi)靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國(guó)外工程開(kāi)的都是普票免稅的發(fā)票,那對(duì)方如果對(duì)我開(kāi)靈活用工專票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國(guó)外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊?因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào),只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒(méi)看到勞務(wù)外包的這部分。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
申報(bào)個(gè)稅有十萬(wàn)免稅么?是員工什么稅都不用交么?對(duì)方是差額開(kāi)票給我們的
您好,開(kāi)全額的,我們給他10萬(wàn)他就開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票的,要不我們的賬怎么平呀,勞務(wù)公司是勞額征收增值稅 2.員工當(dāng)然要交個(gè)稅的,只是高工資人個(gè)稅比工資那個(gè)稅率要低
是全額開(kāi)發(fā)票的,就是備注欄是差額征稅
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是平臺(tái)給申報(bào)吧,有十萬(wàn)免稅一說(shuō)么?年底會(huì)不會(huì)涉及補(bǔ)稅之類的。
哦哦,對(duì)對(duì),上面的稅額是星號(hào),這是勞務(wù)公司按差額征收的增值稅,只有服務(wù)費(fèi)部分交增值稅
我想知道,我們員工的個(gè)稅以后會(huì)不會(huì)涉及補(bǔ)交,公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
您好,跟我們公司沒(méi)有關(guān)系,公司沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),員工也不用補(bǔ)交個(gè)稅了