您好,可以呀,中途建賬就是這樣操作的,以后就是根據(jù)發(fā)生什么業(yè)務(wù)做什么分錄
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個,初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時候,他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候(沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無),它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會造成數(shù)據(jù)錯誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了,我就無法把那個科目打上去,就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會彈出一個提示框,說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調(diào)賬嗎?因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計,就是差額。
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎
請問老師,可以抵扣的普票農(nóng)產(chǎn)品怎么入帳?