不填,直接主表手工利潤(rùn)總額自己填15000
老師,在報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)營(yíng)業(yè)收入欄次利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入加上營(yíng)業(yè)外收入的總數(shù)填上去? 營(yíng)業(yè)成本 也是營(yíng)業(yè)成本加上營(yíng)業(yè)外支出的總數(shù)填上去。
申報(bào)的所得稅表 利潤(rùn)總額不含營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎 不含的話營(yíng)業(yè)外收支又在哪里算
老師請(qǐng)教,利潤(rùn)表收入10萬(wàn),成本8萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出5000=利潤(rùn)總額是15000.但是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)外支出填在哪里呢
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中收入10000,成本8000,營(yíng)業(yè)外支出500,利潤(rùn)總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額那里是填寫1500嗎,營(yíng)業(yè)外支出的500需要剔除出來(lái)嗎?
注冊(cè)資本100萬(wàn) 股東打款150萬(wàn) 超過(guò)的50萬(wàn)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過(guò)磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來(lái)的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬(wàn)元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒(méi)有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
但是收入-成本不等于利潤(rùn)呀!沒(méi)有勾稽關(guān)系了
這個(gè)不需要的,收入-成本-費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-支出才是利潤(rùn),但主表費(fèi)用這些也沒(méi)地填,所以不需要這樣勾稽
懂了,謝謝老師
不客氣的,工作順利