哪一個(gè)是正確的?最好的方法是盤點(diǎn) 賬上和實(shí)際的是不是一致的? 賬上和申報(bào)的需要是一樣的 什么時(shí)間開始沒業(yè)務(wù)的
老師,你好請(qǐng)問下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
老師好!我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣,比財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)字大一些,這樣能行嗎?會(huì)不會(huì)影響后期,比如說下一年匯算清繳的數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)教一下,在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會(huì)計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒做匯算,我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類的模板,現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重分類和不重分類報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請(qǐng)賜教,謝謝
老師,我2024年的賬和稅,會(huì)計(jì)已經(jīng)幫我都做完了。但是我發(fā)現(xiàn)不太對(duì),要重新做一遍,我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)也會(huì)變化吧?就要重新更正一下財(cái)務(wù)報(bào)表吧,根據(jù)新數(shù)據(jù),又要重新更正一遍財(cái)務(wù)報(bào)表,在重新申報(bào)一遍企業(yè)所得稅吧?
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
發(fā)現(xiàn)從2024年起申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表一直不對(duì),我問前面會(huì)計(jì),她說是不對(duì)叫我慢修改過來,我一下子也不懂她的思路不知道怎么改。
5月份幾千的收入,6月份零收入,現(xiàn)在申報(bào)期快結(jié)束了,有點(diǎn)急也不敢隨便申報(bào)。
那他賬上做的是正確的嗎?賬上做的去更正申報(bào)的數(shù)據(jù)。
賬上有記賬憑證可查應(yīng)該是正確的,可是有一年多時(shí)間都是錯(cuò)誤的怎么更正?
電子稅務(wù)局里面,我要辦稅稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,在這里面選的更正逗著往前選更正,然后修改的收入從第一個(gè)月開始修改
為什么以前會(huì)計(jì)怎么不按照做賬報(bào)表申報(bào)搞不懂了,
不清楚 你跟他說你當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候根據(jù)什么來申報(bào)的,為什么不按照你賬上的?這樣多麻煩你改吧,我不給你改了
所得稅申報(bào)收入也不一樣我懷疑是填寫其他企業(yè)的數(shù)據(jù)了,因?yàn)檫@個(gè)會(huì)計(jì)攔了很多企業(yè)外賬
讓他自己去調(diào)整 你不要給他動(dòng)了 這個(gè)很有可能得去稅務(wù)局修改
老板已經(jīng)不要她申報(bào)了,現(xiàn)在我來申報(bào)發(fā)現(xiàn)問題她不愿意處理說得過去嗎?
說不過去 他自己的問題讓他自己解決 本來就是他應(yīng)該解決的問題
那她會(huì)說已經(jīng)移交了讓我們自己解決怎
那交接的時(shí)候你們沒發(fā)現(xiàn)問題
什么時(shí)間交接過來的? 現(xiàn)在你們自己協(xié)商吧
就6月份交的,當(dāng)時(shí)也沒有申報(bào)的數(shù)據(jù)
這個(gè)需要自己查。交接過來的帳上的和申報(bào)表你自己核對(duì)呀