同學(xué)好 利潤總額怎么會(huì)不含營業(yè)外收支呢,是含的

申報(bào)的所得稅表 利潤總額不含營業(yè)外收入和支出嗎 不含的話營業(yè)外收支又在哪里算
老師,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,里面的收入總額包含營業(yè)外收入嗎?還有成本費(fèi)用里面包含營業(yè)外支出?
老師,所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,包含營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本包含期間費(fèi)用和營業(yè)外支出嗎?所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額有沒有勾稽關(guān)系?
老師企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表,里面的營業(yè)利潤含不含營業(yè)外收入和支出呢
你好老師,公司的企業(yè)所得稅申報(bào),利潤總額包含營業(yè)外收入和支出嗎?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),把老板的名稱和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?


是報(bào)稅的所得稅申報(bào)表里的利潤總額
老師看不到具體申報(bào)表,但沒有聽其他同事和同學(xué)反饋過沒有營業(yè)外收支啊
是我們會(huì)計(jì)給我說的 不算營業(yè)外收支 到時(shí)候匯算的時(shí)候在含 有這種的嗎 還是說我算進(jìn)去是對(duì)的
不會(huì)申報(bào)時(shí)不含,匯繳時(shí)含,不存在這種情況,應(yīng)該都包含的
那老師就是提法定盈余公積是按照未分配利潤提的嗎 我提了后期初加本期的利潤分配之后乘以10%不等于我盈余公積期初加本期的 是怎么回事呢
提了后未分配利潤的期初加本期不等于盈余公積期初加本期之和哦 剛剛打成利潤分配了
盈余公積根據(jù)本年利潤計(jì)提,不是根據(jù)未分配利潤
但是網(wǎng)上都是說的是未分配利潤啊
是本年利潤轉(zhuǎn)為未分配利潤后計(jì)提的,計(jì)提基數(shù)是本年利潤數(shù),是對(duì)本年利潤的一個(gè)再分派
這個(gè)意思是提的基數(shù)是我轉(zhuǎn)入未分配利潤的本年利潤嗎
我看到以前提的是轉(zhuǎn)入后未分配利潤的期末剩余
這個(gè)意思是提的基數(shù)是我轉(zhuǎn)入未分配利潤的本年利潤,是的