就是你取得勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票
企業(yè)所得稅匯算清繳中所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是不是就是填寫(xiě)利潤(rùn)表中的期間費(fèi)用?
#提問(wèn)#企業(yè)所得稅匯算中,期間費(fèi)用中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)填在哪里
老師,麻煩問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,有個(gè)管理費(fèi)用下面的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表哪個(gè)科目里面呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),公司發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi),填在期間費(fèi)用表哪里,是填寫(xiě)到財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他那嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用表中的勞務(wù)費(fèi)填的哪些費(fèi)用,填了會(huì)不會(huì)有麻煩
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣(mài)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
我們是從勞務(wù)派遣公司取得的,發(fā)票項(xiàng)目名稱是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
發(fā)票上項(xiàng)目名稱是 *經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)
這個(gè)匯算清繳時(shí),要填在期間費(fèi)用表中勞務(wù)費(fèi)里面嗎
那個(gè)開(kāi)票的稅目錯(cuò)誤,應(yīng)該是開(kāi)勞務(wù)派遣,稅目錯(cuò)誤就是廢票
去年1年其中有兩個(gè)月開(kāi)的是*人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),這兩個(gè)月的發(fā)票開(kāi)的是對(duì)的,是嗎老師
其余月份開(kāi)的都是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
是的,其余月份的發(fā)票不能使用的
老師,這兩個(gè)發(fā)票項(xiàng)目有什么區(qū)別嗎
分別適用什么樣的業(yè)務(wù)呀
看你們簽的合同是勞務(wù)派遣還是幫你們找人的中介?
勞務(wù)派遣合同就要開(kāi)人力資源服務(wù),中介合同就可以開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),是嗎老師
是的,就是那個(gè)意思的哈