你好,實際有業(yè)務(wù)金額也是那些的情況下,你就別動了。你只需要納稅條增就可以的。后期發(fā)票到了之后再調(diào)整。
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了,還有兩天就到報稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時候為什么只轉(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師您好,公司因為是外貿(mào)企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標準,有時候因為發(fā)票還沒有來的急讓對方開,貨又出了,那我這邊確認銷售收入就只能做暫估成本,現(xiàn)在有個疑問,做了暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)后,再沖減就有個差額,那這個差額還要做在一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?就像圖片的分錄。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
財務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費會計分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費10.68元怎么做賬? 單獨做一筆∶借∶財務(wù)費用——到賬手續(xù)費10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計稅依據(jù)是什么
個體戶定期定額的每個月需要申報增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請問小規(guī)模納稅人8月份,計提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會發(fā),做9月份報表時,要怎么處理
#提問#請問老師,快賬財務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請問企業(yè)所得稅申報表中事項1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報,印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個怎么填寫哈
納稅調(diào)增?之前都是當(dāng)月暫估,次月進了就沖暫估,只有紅沖一筆?,F(xiàn)在只是跨年了,我可以像之前紅沖一筆,然后進的就正數(shù)處理嗎,紅沖那一筆暫估的,可以嗎
你好,就像你昨天舉的那一個例子,你原材料做了30萬,收到了發(fā)票20萬,那你10萬還沒有收到,不納稅調(diào)增嗎?實際原材料也是收到了30萬,只不過是發(fā)票10萬沒有收到。
嗯,那個昨天10萬沒到的確要調(diào)增,成本也要調(diào)增,那個明白了?,F(xiàn)在這個是原材料先到了30萬用了暫估,票在次月補開了,全額補了30萬,我不用調(diào)增,就是這個賬只沖一筆暫估,借庫存商品暫估負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù),可以嗎?還是也要像昨天那樣做4筆?我就想說做第一筆沖暫估那個,還是做1.2.34筆全沖
你好,現(xiàn)在不是實際發(fā)生了,就是40嘛,你賬上不能紅沖吧,所以只需要稅法上調(diào)增10萬就行。
你就理解了一個原則,你賬上沒有虛增,賬上就不應(yīng)該調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬。
嗯,我現(xiàn)在就是調(diào)賬,賬調(diào)了表就會調(diào),這個我知道,但我現(xiàn)在就是2點不明白,一個是,比如虛增30萬沒到票我賬是都調(diào),調(diào)出來1.2.3.4步,成本利潤那些都調(diào)。 第二個是,沒虛增,就是先暫估30萬,票后面全到了30萬,我現(xiàn)在是調(diào)1筆賬,沖暫估,其他2.3.4步成本利潤那些不用調(diào),還是要調(diào)
沖暫估是什么原因?是發(fā)票到了嗎?如果是的話,需要全部的紅沖。
發(fā)票到了,貨也到了,不用全部紅沖吧,我就沖一筆,之前借庫存商品貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在紅沖了再正數(shù)同樣金額做一筆,不做全部的紅沖那些成本利潤,可以嗎
暫估和發(fā)票一樣的,你可以不用動,把發(fā)票貼到上面就行。
好,如果分批進來的,我就按金額一筆一筆沖了再正數(shù)就好吧,其他成本利潤不用再做了吧
對的,可以這么做的。
好的,我知道了,如果沒到票全部1.2.3.4步紅沖,如果到票就只紅沖第一步,正數(shù)再入第一步就好對嗎
可以的,可以這么做的。
終于懂了,太感謝老師了,今天又學(xué)到了
不用客氣,工作愉快。
買杯奶茶喝,一點點心意
已經(jīng)收到 不用那么客氣的 這都是應(yīng)該的 以后不用發(fā)的 我也給回復(fù)
您的專業(yè)能力強,值得!
感謝感謝 非常感謝信任