你好,在匯算清繳前取得發(fā)票的都可以扣除,你把發(fā)票放到23年確認費用憑證的后面就可以
請問22年費用,23年做借:以前年度損益調整,貸:---就可以了嗎?還是要在加一筆借:利潤分配-未分配貸:以前年度損益調整
22年的電費(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調整損益科目,那是應該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調增呢 22年的電費是在22年支付的,因為沒有發(fā)票所以沒有做賬,后面因為庫存現(xiàn)金太多,所以在23年補做了22年的電費,沖減現(xiàn)金
22年利息發(fā)票沒有發(fā)票記到了財務費用里,23年取得的發(fā)票,怎么做分錄,用以前年度損益調整嗎
老師,在23年一月份的時候,錄了一筆手續(xù)費在以前年度損益調整下面,現(xiàn)在要把這次費用調整出來做在當期,怎么做分錄?
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調整?
老師,第一行不是代放嗎,第二行是借方,那我賬該怎么調啊,我?guī)装偬柟と四?/p>
老師,發(fā)票開給個人的話,稅號需要填身份證嗎?是不是填不填都行,填上更嚴謹吧?
老師,我司與海南高速公路簽的沙子銷售合同,高速公路直接從我司的上游公司拉料,上游公司貨不足的時候又從我們這邊拉到上游公司,上游公司在直接出料給高速公路,我司給高速公路開銷售發(fā)票,上游公司給我司開進項發(fā)票,這樣合理?
財務總監(jiān)說物業(yè)項目a是工業(yè)區(qū)B的資產(chǎn),很多物業(yè)是沒有財務的,只有收款員,B下有50個項目,B歸地產(chǎn)公司管理,所以做賬和開發(fā)票的法人主體是B而不是a呀?所以如果a項目賣了東西B作為開票的銷售方也沒錯???
為什么查不到是一般還是小規(guī)模
老師公司購買新車車輛掛牌2000,車輛購置稅36000,還有車輛保險14454.51,這些的分錄怎么做?
A股東和B股東創(chuàng)立了總公司甲公司。甲公司成了了分公司,請問分公司可以由A股東和C股東投資嗎?
合伙企業(yè)以申報ABC表,如果要修改B表,系統(tǒng)提示C表已申報,無法修改B表表,是必須要到前臺去改嗎?
企業(yè)所得稅怎么申報?職工工資。
請問老師:稅務讓補交2023年的增值稅還有滯納金,該怎么申報報表呢?情況說明怎么寫有模板嗎?
分錄怎么寫
不好意思,我理解的錯位了。這個費用確認在那年了
22年,對方是23年開票的
23年開的票當時怎么做賬的?費用既然確認在22年了那就不影響23年啊。是我理解有誤嗎?
我明白你的意思了,那就 借:以前年度損益調整 貸:××費用 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整