你好,在匯算清繳前取得發(fā)票的都可以扣除,你把發(fā)票放到23年確認(rèn)費(fèi)用憑證的后面就可以
請問22年費(fèi)用,23年做借:以前年度損益調(diào)整,貸:---就可以了嗎?還是要在加一筆借:利潤分配-未分配貸:以前年度損益調(diào)整
22年的電費(fèi)(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費(fèi)是在22年支付的,因?yàn)闆]有發(fā)票所以沒有做賬,后面因?yàn)閹齑娆F(xiàn)金太多,所以在23年補(bǔ)做了22年的電費(fèi),沖減現(xiàn)金
22年利息發(fā)票沒有發(fā)票記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里,23年取得的發(fā)票,怎么做分錄,用以前年度損益調(diào)整嗎
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計(jì)提社保,所以23年繳納時(shí)用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那我做23年所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么調(diào)整?
22年預(yù)付了一筆費(fèi)用,23年開票,但是23年沒沖銷,現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄怎么寫
比如數(shù)據(jù)1127.02 我想做成1120 怎么做?
子公司提取法定盈余公積母公司還要做賬嗎怎么做
老師 ,問一下原來的會計(jì)用財(cái)務(wù)軟件出報(bào)表的時(shí)候沒有進(jìn)行重分類就直接出報(bào)表報(bào)稅了,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?之前的賬已經(jīng)結(jié)賬了
老師,之前是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在要做更名幫我看下這樣行不行?
老師,應(yīng)付賬款一直掛著款,已經(jīng)付給對方了,今天查發(fā)票平賬發(fā)現(xiàn)23年對方已經(jīng)給我們開票了,當(dāng)時(shí)開的普票(我們購買的庫存商品),當(dāng)時(shí)的會計(jì)人員只做了專票普票沒做,現(xiàn)在想要平賬必須把發(fā)票入賬吧也就是說23年的庫存商品也要入庫吧?
汽車修理廠,給人家修車,車修好了開走了,錢也結(jié)了,但是司機(jī)現(xiàn)在說車沒修好,要求退3000元,我們退了,這怎么寫分錄
老師,請問現(xiàn)在代理記賬公司,記賬申報(bào),還需要打印紙質(zhì)的憑證并裝訂嗎?
老師好。請問一下,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。股權(quán)原值是指什么 ?公司注冊資金是100W。出資30W.現(xiàn)在虧損5.轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)1W .那這個(gè)股權(quán)原值是多少 ?
人力資源外包服務(wù)應(yīng)入哪個(gè)科目
老師,合作社申報(bào)的個(gè)稅是哪個(gè)網(wǎng)址,是每月都申報(bào)嗎,謝謝
分錄怎么寫
不好意思,我理解的錯(cuò)位了。這個(gè)費(fèi)用確認(rèn)在那年了
22年,對方是23年開票的
23年開的票當(dāng)時(shí)怎么做賬的?費(fèi)用既然確認(rèn)在22年了那就不影響23年啊。是我理解有誤嗎?
我明白你的意思了,那就 借:以前年度損益調(diào)整 貸:××費(fèi)用 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整