不需要的,借:銀行存款貸:管理費用
老師:殘疾人保障金30人以下免稅,請問還需要寫計提和結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄嗎?如果要計提,請寫出分錄。
收到稅務(wù)局退回的殘保金要如何做賬?涉及到的應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅又該如何調(diào)整?
3月計提水電費 借:制造費用 57208.82 貸:應(yīng)付賬款57208.82,4月收到發(fā)票金額57208.82稅額7437.15合計64645.97,該如何做賬,需要沖銷前面計提的分錄嗎
純外貿(mào)企業(yè),收到一張供應(yīng)商開的專票,需要辦理退稅的,如何做賬,還有收到一張供應(yīng)商開的內(nèi)銷的專票需要抵扣進(jìn)項,如何做賬
老師,公司殘疾人保障金應(yīng)該怎么做賬,需要從管理費用計提嗎?請老師明示做賬分錄,感謝!
老師,個人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費需要代扣代繳個稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
要當(dāng)法人,但是之前的出口退稅款還沒退下來,那之前的出口的責(zé)任屬于誰的頭上 前法人還是現(xiàn)任
存貨報損賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,想請教一下,我付出備用金,我掛的是其他應(yīng)收款的借方。我公司其他應(yīng)收款金額有490多萬元。我們從母公司借款了500萬元,我掛了其他應(yīng)收款的貸方,這樣我的其他應(yīng)收款報表是負(fù)數(shù)的。報稅也是這樣,有影響嗎?
#提問:老師:去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記的時候,會給一個開票的鑰匙嗎?
養(yǎng)老院設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),請問住院、門診收入和成本如何核算。
請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債調(diào)了未分配利潤,資產(chǎn)對應(yīng)要調(diào)哪里?
怎么口碑班的實務(wù)串講和習(xí)題還沒有講義?老師說串講和習(xí)題要一起講,馬上開課了,還沒有上傳講義。
貸方不是計入政府補(bǔ)助科目嗎
不是,這個是你交多了,退回了,不是補(bǔ)貼
那管理費用的明細(xì)是什么呢
就是單獨的殘疾人保障金,如果你們沒設(shè)置,就入其他
好的謝謝
不客氣的,工作順利