確認租賃物權益的入賬: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:融資租賃負債 預付賬款-廠家 對于每期的租賃款支付: 借:融資租賃負債 利息費用 貸:銀行存款
老師,我們的設備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數(shù)額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據(jù),不給開發(fā)票,利息給開了普票
這種賬務應該怎么處理呢?設備總金額40.28萬 瑞鐵公司出售設備,雷德購進設備,雷德公司已付20萬瑞鐵公司,永贏融資公司出20.28萬給瑞鐵公司,永贏已付給瑞鐵公司,余款20.28萬,雷德以一年分期付款給融資租賃公司21.6萬,每個月付18000元(本金16900元,利息1100元),4月份已收到永贏租賃公司40.28萬全額專發(fā)票,本金和利息已開始支付18000元
請問老師實際業(yè)務里融資租賃設備是怎么操作的,我單位融資租賃一個設備,每個月定期給第三方融資公司付利息,利息能給開專票,但是好像就不能給開設備發(fā)票了,如果讓廠家給開設備發(fā)票,融資的利息發(fā)票就不能給開,請問現(xiàn)在市面上融資租賃業(yè)務都是怎么操作的呢
業(yè)務是這樣的:我公司需要設備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設備給我們,并且還開了設備的發(fā)票給我,當時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當月我們也付了這筆款
請問公司是一般納稅人,融資租入一臺設備 設備總價是140萬 租賃期限是36期 承租人給設備廠商40萬首付款(虛擬保證金沖減34-36期租金),我司支付給廠商,100萬融資金額 租賃期間利息費用:164240(含稅),不含稅金額:145345.13元, 每期還:35280元 現(xiàn)在我司開具了90萬含稅設備款,設備發(fā)票未開完, 還有一張5895.28元的租金專票,該如何做分錄
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
微信掃碼加老師開通會員
利息費用發(fā)票當月沒有給開具,下月給開的,而且還是專票這個如何處理呢
借 財務費用-利息支出 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款
老師您看是這樣處理嗎
是的哦,非常正確,利息費用如果金額大,也可以計入固定資產(chǎn)
好的,謝謝老師
不客氣的,祝你順利