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本公司為一般納稅人,22年收到對方多開的專票9000,沒有入賬,對方也沒及時作廢,23年不小心認(rèn)證了這個增值稅,24年才發(fā)現(xiàn)認(rèn)證了這張9000的發(fā)票,讓對方開具了紅字發(fā)票9000。請問對應(yīng)的賬務(wù)分錄怎么做?

2024-05-08 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-08 18:55

好,你當(dāng)時認(rèn)證了之后怎么做的?

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快賬用戶8655 追問 2024-05-08 19:32

不懂,所以請教老師

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齊紅老師 解答 2024-05-08 19:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 19:36

第一個是認(rèn)證。 第二個是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶8655 追問 2024-05-08 19:46

老師,請問要附上對應(yīng)的什么附件嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 19:51

這個有沒有原始憑證都行,之前對方給你開的發(fā)票,你有這個嗎?可以用這個來。

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快賬用戶8655 追問 2024-05-08 19:52

那我可以問對方要的,對方把紅字發(fā)票給過來了。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:01

你好可以可以可以

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好,你當(dāng)時認(rèn)證了之后怎么做的?
2024-05-08
你好,你沒有認(rèn)證,讓對方開紅字發(fā)票信息表就可以
2023-05-30
你好 開紅字發(fā)票? 沖當(dāng)期收入? 再開正確的發(fā)票??
2021-02-24
同學(xué)你好 稅務(wù)處理 及時與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認(rèn)等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務(wù)風(fēng)險。 賬務(wù)處理 假設(shè)發(fā)票涉及業(yè)務(wù)計入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務(wù),借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”;再沖銷暫估,借 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認(rèn)損失,借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-01-08
你好,讓對方個人去稅務(wù)局作廢
2021-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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