建議把錢轉(zhuǎn)給他,他在轉(zhuǎn)進(jìn)來作為增資款,不然這很難說清
郭老師您好,是這樣,我們新接了一家京東的店鋪,由我們經(jīng)營,這家店對應(yīng)一個公司主體,我們變更了這個公司的股東和法人成我們自己的,現(xiàn)在需要付款20萬給他們,但沒有發(fā)票,是否可以股份轉(zhuǎn)讓的方式支付給他們的原股東,然后不用有發(fā)票,我們用股權(quán)轉(zhuǎn)讓書做附件入賬可以嗎?這樣能操作嗎?具體怎樣做賬呢?謝謝您
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
老師,我們股東有臺機器租給我們,每月我們公司付租賃費給他,然后這個月開始股東說不用從銀行付租賃費,直接做為增資款,這個要如何賬務(wù)處理,可以這樣操作嗎
老師,我公司股東因為一些原因給我公司打入3000萬元,暫時在我公司存放,可以買理財產(chǎn)品,這個我們怎么會計處理,我想掛其他應(yīng)付款-借款,這樣處理可以嗎?買理財后,到時候利息收入可不可以我直接銀行入,然后我銀行付股東,不入我財務(wù)費用.
請問一下老師,辦公室租賃費由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對方,以前是每個月對方開票,我們每個月支付的,領(lǐng)導(dǎo)跟對方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對方補齊,對方暫且沒有給我發(fā)票,等我們確定支付她在開票,請問一下:這種情況我需要每個月計提房租嗎,需要對方按時每個月給我發(fā)票,然后我在做計提,計入費用和其他應(yīng)付款,還是沒有付房租這幾個月我不做費用,等我我們確定可以支付讓對方給我們開票,在一次性做這幾個月的租金啊
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
是呀,又不是說把機子整個給我,只是把費用作為增資款,我覺得還是走賬好,稅務(wù)也好解釋
是的 因為這個租金 不好解釋