一、廢料銷售收入 當(dāng)您公司銷售加工過程中產(chǎn)生的廢料時(shí),應(yīng)按照實(shí)際銷售金額記入銷售收入。具體會(huì)計(jì)分錄如下: 1.借:銀行存款/應(yīng)收賬款(廢料銷售金額) 2.貸:其他業(yè)務(wù)收入(廢料銷售金額) 二、廢料銷售成本 1.確定廢料成本:您可以根據(jù)廢料的產(chǎn)生量、原材料價(jià)格、加工費(fèi)用等因素,合理估算廢料的成本。例如,可以按照廢料產(chǎn)生量與原材料消耗量的比例,將原材料成本分?jǐn)偟綇U料上;同時(shí),根據(jù)加工費(fèi)用的情況,合理分?jǐn)偟綇U料成本中。 2.結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本:當(dāng)廢料銷售時(shí),將估算出的廢料成本從相關(guān)成本賬戶中結(jié)轉(zhuǎn)出來。具體會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)成本(廢料銷售成本) 貸:原材料/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本(根據(jù)廢料成本的來源進(jìn)行分?jǐn)偅?/p>
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對(duì),因?yàn)闆]有在成品,想請(qǐng)教一下老師,沒項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
老師你好,我所在的公司目前主營業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個(gè)月只會(huì)開加工費(fèi)的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們,每個(gè)月賬務(wù)處理都沒有委托加工物資這一項(xiàng),直接只有加工費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購,現(xiàn)在我會(huì)每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請(qǐng)問我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個(gè)業(yè)務(wù)1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個(gè)產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們?cè)牧衔形覀兗庸ぬ崛〕鲢y產(chǎn)品給他們,也會(huì)用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費(fèi)給我們。問題:我們公司就一個(gè)生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時(shí)混合做這兩個(gè)業(yè)務(wù),最后成本核算怎么弄???結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
老師好,?請(qǐng)問您一下,我公司是成型鋼筋代加工企業(yè),項(xiàng)目供原材,我們負(fù)責(zé)加工成型,收取項(xiàng)目加工費(fèi),加工過程中產(chǎn)生廢料,銷售廢料我們應(yīng)該怎樣記收入又怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
收到,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝