你好,企業(yè)不需要交稅的,這個(gè)是個(gè)人繳納增值稅附加稅個(gè)人所得稅 企業(yè)銷(xiāo)售出去,增值稅附加稅印花稅所得稅
老師,我們公司向個(gè)人租了間直播間,房租發(fā)票需要我們公司自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)我們公司承擔(dān),這筆稅費(fèi)(房東抬頭的個(gè)人所得稅等附加稅)入什么費(fèi)用較好?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 我們的發(fā)貨運(yùn)費(fèi)一開(kāi)始是公司墊付的 是需要客戶(hù)承擔(dān)的 等最后結(jié)賬的時(shí)候 這部分運(yùn)費(fèi)客戶(hù)只付一半 剩下的這一半我要怎么做會(huì)計(jì)分錄 是做營(yíng)業(yè)外支出還是什么?
老師這段話(huà)什么意思?本次國(guó)家稅務(wù)總局座談會(huì)上,明確提出反向開(kāi)票具有進(jìn)項(xiàng)抵扣和稅前扣除的雙重功能,同時(shí),出售報(bào)廢產(chǎn)品業(yè)務(wù)的自然人減免征收增值稅,此舉意味著再生資源反向開(kāi)票制度將基本復(fù)制現(xiàn)行農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票制度,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售者不多承擔(dān)增值稅負(fù)擔(dān)的同時(shí),回收企業(yè)可以自行填開(kāi)增值稅抵扣憑證,切實(shí)解決再生資源行業(yè)“第一張票”的難題
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下再生資源回收這個(gè)反向開(kāi)票,需要承擔(dān)什么稅費(fèi),另外,如果公司銷(xiāo)售出去的話(huà),需要承擔(dān)什么稅費(fèi)?
老師好,我想問(wèn)一下甲公司收到乙公司一筆款項(xiàng),然后這筆款項(xiàng)的去處以勞務(wù)工資方式發(fā)給了丙公司個(gè)人賬戶(hù),甲公司已開(kāi)專(zhuān)票給乙公司,甲公司承擔(dān)銷(xiāo)售的稅費(fèi),如果要向乙公司收取稅費(fèi)應(yīng)該收取哪些稅?計(jì)稅的金額應(yīng)該是什么?
老師,如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不抵扣,不認(rèn)證,是否不能做進(jìn)成本里去,匯算清繳也要把費(fèi)用調(diào)增?
利息收入年底結(jié)轉(zhuǎn)在結(jié)余里,資產(chǎn)負(fù)債表只在結(jié)余那一行有數(shù)字,還是銀行和結(jié)余都填一樣的數(shù)字
老師,之前購(gòu)入的用于職工福利的東西,取得了專(zhuān)票,沒(méi)有勾選,現(xiàn)在賬上怎么轉(zhuǎn)出?
老師,我想問(wèn)下,我是建筑公司,第二季度給異地項(xiàng)目開(kāi)票了,預(yù)交了水利基金,分錄寫(xiě)的是應(yīng)交水利基金,并沒(méi)有計(jì)提,但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_(kāi)票也需要報(bào)水利基金,我現(xiàn)在只報(bào)當(dāng)?shù)氐氖杖胨穑惖氐牟恍枰佼?dāng)?shù)卦偕陥?bào)了,那我做分錄怎么做呢,預(yù)交的水利基金要不要也計(jì)提呢,還是只計(jì)提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)這個(gè)月有一萬(wàn)多的食品(超市購(gòu)物)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師23年個(gè)稅有個(gè)人進(jìn)行了申訴,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上的人說(shuō)給這個(gè)人發(fā)呢,之前的會(huì)計(jì)還沒(méi)發(fā)呢就直接給人家把個(gè)稅給申報(bào)了,結(jié)果最后給這個(gè)人沒(méi)發(fā),但是已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有做更正,23年匯算的時(shí)候工資有調(diào)增,但是個(gè)稅申報(bào)表未更正,現(xiàn)在如果更正個(gè)稅申報(bào)表的話(huà)會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)還是代理業(yè)務(wù)
您好 請(qǐng)問(wèn)之前年度的購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬金額有差異,核對(duì)之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對(duì)的,卡片臺(tái)賬上少了,現(xiàn)在卡片臺(tái)賬要把少的金額錄進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么寫(xiě)?
公司名下的房子轉(zhuǎn)到個(gè)人名下要交什么稅
每次開(kāi)具的鋼材發(fā)票,規(guī)格型號(hào)的表述不一樣
企業(yè)銷(xiāo)售出去,需要繳納增值稅附加印花稅點(diǎn)分別是多少
有沒(méi)有什么方法能夠減免呢?
這個(gè)政策出來(lái)后,其實(shí)對(duì)企業(yè)有什么好處呢?沒(méi)明白,三個(gè)問(wèn)題需要解答一下哈
一般納稅人增值稅3%,附加稅,小型微利企業(yè)5%,印花稅萬(wàn)分之3減半。 小規(guī)模的增值稅1%附加稅和印花稅和上面一樣 普通發(fā)票季度30萬(wàn),小規(guī)模可以免增值稅附加稅。
一般納稅人沒(méi)有 小規(guī)模的開(kāi)發(fā)票的時(shí)候可以控制銷(xiāo)售額30萬(wàn)以?xún)?nèi)。
你有了成本發(fā)票,可以抵扣所得稅的。
一般人增值稅是3%,不是6——13哈?
反向開(kāi)票可以針對(duì)于好幾個(gè)自然人把,比如一個(gè)自然人500萬(wàn),兩個(gè)就是1000萬(wàn)
可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的 可以
如果是一般計(jì)稅呢
這個(gè)政策有什么好處嗎,我感覺(jué)只是多了1%的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)楹枚嗥髽I(yè)還是需要專(zhuān)票的,如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)法反向開(kāi)具專(zhuān)票,就沒(méi)什么區(qū)別了,如果是一般計(jì)稅,就還是13%的銷(xiāo)售票,多了1%的進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有什么太大的作用
你有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎?一般計(jì)稅13% 你本來(lái)沒(méi)有發(fā)票,你有了發(fā)票,這不就可以抵扣所得稅了嗎?
如果簡(jiǎn)易計(jì)稅,之前本來(lái)也是3%增值稅銷(xiāo)項(xiàng),相當(dāng)于此次只是多了1%的進(jìn)項(xiàng)是嘛
個(gè)人開(kāi)不了專(zhuān)票 是普通發(fā)票 這個(gè)抵扣不了增值稅的。
一般人可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,開(kāi)具普通發(fā)票3個(gè)點(diǎn)
之前是簡(jiǎn)易計(jì)稅,繳納3%個(gè)增值稅,現(xiàn)在進(jìn)來(lái)1%只能抵扣企業(yè)所得稅,沒(méi)有別的利好政策是吧?
你好對(duì)的 是的 是的