你好,你3-5月有收入嗎
6月份公司從小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人 那5月份以前有正常確認(rèn)收入納稅,比如5月份發(fā)生的業(yè)務(wù)6月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票可以抵扣嗎
3月份注冊(cè)的新公司,5月份從小規(guī)模變成一般納稅人,那么4月份收到的專(zhuān)票可以抵扣嗎?5月份納稅申報(bào)的時(shí)候需要注意啥?
公司3月份成立,5月份變?yōu)橐话慵{稅人,3月份和4月份沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,那么3月至4月份取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嘛?
公司3月份成立,5月份變?yōu)橐话慵{稅人,3月份和4月份沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,那么3月至4月份取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師公司在5月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)了一般納稅人,5月份當(dāng)月生效的,那在6月份如何申報(bào)?5月份開(kāi)的1%的發(fā)票收入,可以算一般納稅人里收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫(xiě),
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷(xiāo),怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開(kāi)公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶(hù)把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫(xiě)借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫(xiě)借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車(chē)場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶(hù)需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專(zhuān)票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒(méi)有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
3-4月份沒(méi)有收入,5月份有沒(méi)有收入還沒(méi)過(guò)完不清楚呢
你好,這個(gè)情況不可以抵扣4月收到的專(zhuān)票哈
為啥不能抵扣啊,在抵扣系統(tǒng)看到了4月份的專(zhuān)票信息了
你好,如果是開(kāi)業(yè)到轉(zhuǎn)一般納稅人期間,沒(méi)有收入就可以抵扣,要不不能抵扣的,你可以問(wèn)下你們的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)哈
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那5月7號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人的,選的當(dāng)月開(kāi)始變?yōu)橐话慵{稅人,5月6號(hào)收到的專(zhuān)票可以抵扣嗎
你好,這個(gè)是可以的抵扣
是不是如果5月份不開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,4月份的專(zhuān)票就可以抵扣了
你好,你看下你們稅務(wù)官網(wǎng)跟這個(gè)有關(guān)的回復(fù)哈,如果是開(kāi)業(yè)到轉(zhuǎn)一般納稅人期間,沒(méi)有收入,就可以抵扣期間收到專(zhuān)用發(fā)票稅額的,不是5月不開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)業(yè)到轉(zhuǎn)一般納稅人期間,這個(gè)問(wèn)題以前我問(wèn)了我們的專(zhuān)管員,就是這么回復(fù)的,你也可以問(wèn)下你們的稅務(wù)局
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那老師我們從3月開(kāi)業(yè),5月到今天為止變?yōu)橐话慵{稅人,中間沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,,估計(jì)5月下半旬會(huì)開(kāi)發(fā)票,這種情況3月和4月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
你好,這個(gè)情況可以抵扣的
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那老師申報(bào)增值稅的時(shí)候需要申報(bào)嗎?
你好,??梢缘挚壅I陥?bào)抵扣就可以的
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