是的,需要交增值稅的,按簡易征收3%
老師 你好 我們公司(一般納稅人)去年從個(gè)人處買了一輛二手車,開的普票,沒有抵扣,今年賣出了那輛車,稅率多少?怎么做賬?
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個(gè)人手里買了一輛車,實(shí)際款項(xiàng)100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進(jìn)成本了) 今年公司將18年買進(jìn)的車賣給個(gè)人,實(shí)際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準(zhǔn))? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個(gè)稅率進(jìn)行繳納?
我公司是一般納稅人,幾年前購買了一輛二手車(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車賣掉,需要繳納增值稅嗎?車管所開具的發(fā)票上面沒有增值稅欄
我們公司有一輛車,賣給其他公司后到二手車交易市場開了二手車發(fā)票。公司這邊還需要申報(bào)增值稅嗎?車子買進(jìn)后抵扣了增值稅,這種應(yīng)該按多少繳納增值稅?
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,現(xiàn)在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
我們公司是一般納稅人
我知道,按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)處理
可是報(bào)增值稅的時(shí)候填入銷售額,稅額默認(rèn)是13% 怎么報(bào)稅這個(gè)報(bào)廢的車輛按3個(gè)點(diǎn)
填寫在第11行,簡易征收,在減免稅明細(xì)表里邊減免1%。因?yàn)槭?1.03*0.02計(jì)算交稅