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老師好!上月銷售貨物憑證上的應收賬款在貸方,這個月開票給客戶怎么做分錄,有點暈,請指導一下

2024-05-07 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-07 12:22

你好,開票的時候,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶1353 追問 2024-05-07 12:23

款上個月已經收了

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快賬用戶1353 追問 2024-05-07 12:25

借:應收賬款填借方嗎,這樣填感覺款還沒收的感覺

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齊紅老師 解答 2024-05-07 12:25

你好,你上個月收的時候,你是怎么做的憑證?

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快賬用戶1353 追問 2024-05-07 12:29

借:銀行存款 貸:應收賬款

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快賬用戶1353 追問 2024-05-07 12:30

應收賬款記了在貸方

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快賬用戶1353 追問 2024-05-07 12:33

老師,是不是這個月應收賬款做在借方就是個沖減作用,等于沒有了

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齊紅老師 解答 2024-05-07 13:36

你好!是的。這樣就相互沖減了

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你好,開票的時候,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-05-07
您好,正確操作是滿足收入準則,對方驗收就確認收入
2022-01-15
你好可以借發(fā)出商品,貸庫存商品。然后再借應收賬款,貸出業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2025-01-03
?你好 1.? ? ?借銀行存款貸應收賬款 ;? ?借? ? ?主營業(yè)務收入- 無票收入 貸主營業(yè)務 收入-開票收入; 你之前做二級科目了嗎? ?
2022-06-13
你好,那就當月確認收入就行了。他在同一個月。借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 要是下一個月也是這個分錄,然后開發(fā)票的時候把這個分錄紅沖再做一筆這個分錄。
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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