你好,公司銷售是貨物么
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個門市,老板把這3個門市打通開了一家超市,牌匾做了一個,營業(yè)執(zhí)照注冊了3個地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個營業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個個體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會不會有什么風險? 問題2.專管員個稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個稅呢? 問題3.實際經(jīng)營中我們是個體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項,進項,也沒有費用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個個體稅務(wù)申報我應(yīng)該怎么申報,交稅需要交多少, 麻煩老師詳細指導,謝謝老師
以萬元為計量單位,保留到小數(shù)點后兩位。業(yè)務(wù)1,供應(yīng)市區(qū)內(nèi)某商場一批罐頭,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款200萬元;另收取送貨費用價稅合計共2.26萬元,對外開具增值稅普通發(fā)票。銷貨款和運費均收存銀行。業(yè)務(wù)2,銷售密封包裝的速凍餛飩一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖。業(yè)務(wù)3,將外購的一批月餅贈送福利院,該月餅成本20萬元,成本利潤率10%。該月餅市場不含稅售價為30萬元。業(yè)務(wù)4,從食品加工廠購進一批密封包裝的速凍小饅頭,取得增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元,適用13%稅率,小饅頭已驗收入庫;支付購貨運費價稅合計共1.09萬元,取得食品加工廠開具的增值稅專用發(fā)票。轉(zhuǎn)賬支付購貨款。業(yè)務(wù)5,從某農(nóng)場購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用做原材料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明收購款50萬元,農(nóng)產(chǎn)品驗收入庫。該農(nóng)產(chǎn)品不含稅市場售價62萬元。業(yè)務(wù)6,上述購進免稅農(nóng)產(chǎn)品全部用于職工福利。業(yè)務(wù)7,購進勞保用品一批,共支付買價加稅合計共2萬元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付貨款,取得增值稅普通發(fā)票。要求:①編制業(yè)務(wù)1-7的會計分錄;②做期末涉稅會計處理;③計算企業(yè)應(yīng)納流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)各項稅費
市場(小規(guī)模納稅人),有10個個體工商戶業(yè)主,市場與個體工商戶簽訂協(xié)議:銷售額市場統(tǒng)一收取,月末經(jīng)過對賬銷售額全額返還個體業(yè)主,但要收取每戶管理費。市場給業(yè)主開具管理費發(fā)票 市場賬務(wù)處理:?
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做啊?謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務(wù)招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
市場就是超市
1.分錄 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:銀行存款 應(yīng)收賬款
2借:銷售費用 貸:應(yīng)收賬款
市場一般會開商業(yè)管理費 個體開給客戶,銷售貨物
1、為什么用應(yīng)收賬款?
用其他應(yīng)收款等也行,看你怎么方便對賬
?1、收到銷售款時: - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(銷) 2. 返還個體業(yè)主銷售款時: - 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(進) - 貸:銀行存款 3. 收取管理費時: - 借:銀行存款 - 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 我認為是這樣???你用的應(yīng)收?
你們是市場管理收取管理費的一方吧 上面做的是銷售貨物的一方
市場管理者 1、代收到銷售款時: - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款 2. 返還個體業(yè)主銷售款時: - 借:應(yīng)付賬款 - 貸:銀行存款 3. 收取管理費時: - 借:銀行存款 - 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
因為是代收對方的款,不是管理方的收入不確認銷項
你是說市場收銷售款,不用開票確認收入,因為是代收個體戶的款,月末對完賬就要返給他們。 給到個體戶時個體戶也不用開票?
是這樣的,管理方只是收取管理費的部分開發(fā)票
個體戶只是對銷售的客戶有索取發(fā)票時開具,月末給返款的時候不開的
那這樣大額的資金來往沒問題嗎?
沒有問題,是正常的?,F(xiàn)在很多商場景區(qū)也這樣操作
那消費的客人要發(fā)票誰給開?
個體戶對消費的客戶 索取發(fā)票時給開具
收錢的市場不開票,客人不能投訴嗎?
一般二維碼等都是在個體戶的店鋪內(nèi)的,在個體戶店鋪內(nèi)付款后,個體戶會直接給開發(fā)票,只是二維碼是到市場管理者的,款也會直接進到管理市場的公司賬戶
還有的會引入第三方收款分賬
市場統(tǒng)一收款
你們公司是先給客戶開發(fā)票,然后讓個體戶等給你們開發(fā)票這樣操作么
這樣公司的銷售收入會很大,會重復(fù)納稅
操作也能行的通的,不過現(xiàn)在不多見
還沒操作,還在籌劃階段,
這樣啊,上面說的可以參考下,多數(shù)只收管理費,其他的不管,也很省事。也有的是一周返給市場是的實際經(jīng)營者