你好,同學(xué) 可以的 可以通過旅行社統(tǒng)一定班車和機(jī)票。根據(jù)班車發(fā)票和飛機(jī)行程單報銷由單位轉(zhuǎn)賬給旅行社
生以下業(yè)務(wù): (1)取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票(以上金額均含稅)。 (2)將2016年5月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,購入時進(jìn)項稅額已抵扣,本月一次性收取3個月含稅租金12萬元。 (3)委托裝修公司對自用房屋進(jìn)行裝修,取得該裝修公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明裝修費50萬元;支付物業(yè)費,取得物業(yè)公司開具的增值稅專用發(fā)票注明金額3萬元。 (4)將公司一臺旅游車轉(zhuǎn)為職工通勤班車,該車購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,入賬原值60萬元,已提折舊40萬元,該車評估價格14萬元。 已知:境外旅游公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),且沒有代理人;本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月通過用途確認(rèn)。根據(jù)上述材料,回答下列問題: ①下列關(guān)于境外旅游公司提供旅游業(yè)務(wù)的增值稅的說法中,正確的是(?。?。 A、該境外旅游公司應(yīng)在中國自行申報繳納增值稅1.85萬元?
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機(jī)票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機(jī)票和火車票要提進(jìn)項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
某事業(yè)單位(-般納稅人)2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(6)6日購入復(fù)印機(jī)--臺價稅合計30000元,為A專項資金支出,財政授權(quán)支付.(7)7日黃某報銷差旅費1800,多余款項退回。(8)8日發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工量納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,另外職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元。通過單位零余領(lǐng)賬戶支付。(上月代扣本月交)(9)12日收到上級單位撥來的非財政補助專項B款項60000元和基本支出款20000元,款項己撥入單位銀行賬戶,為基本支出披撥入單位銀行賬戶,為基本支出披款。(10)12日購入年利率為3%的一年期國債100000元,轉(zhuǎn)賬支付。(11)15日經(jīng)營部門銷售--批經(jīng)營產(chǎn)品給M公司,貨已經(jīng)發(fā)出,價款50000(13)17日購入經(jīng)營用材料乙-批,價值40000元,專用發(fā)票注明金額6400(14)18日領(lǐng)用甲材料用于事業(yè)活動,根據(jù)領(lǐng)料單,領(lǐng)用材料10000元。(15)20日支付電話費8000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,為上級補助非專項資金(16)21日購入
三、餐飲旅游服務(wù)業(yè)務(wù)核算 【業(yè)務(wù)3-1】某旅行社于2021年3月6日,成功組織“省內(nèi)五地3日游”旅行團(tuán),組團(tuán)人數(shù)為30人,每人收費2100元,共收63000元。3月7日上午6時定點出發(fā),3月9日晚21時鐘定點返程。行程中全程由該旅行社1名導(dǎo)游領(lǐng)隊、1名司機(jī)駕駛旅游大巴行進(jìn)。行程中共發(fā)生路橋費6000元、車輛加油8000元,均通過現(xiàn)金支付并取得合法有效的票單(其他支出暫不考慮)。 【業(yè)務(wù)3-2】某飯店為增值稅一般納稅人,其適用稅率為6%,2021年3月18日,柜臺當(dāng)日營業(yè)收入日報表如下(各項收入均為含稅收入): 根據(jù)營業(yè)收入日報表,編制會計分錄(需分流出增值稅銷項稅額)
(一)根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄新華機(jī)床廠為一般納稅人,2021年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購入不需安裝的機(jī)器,買價80萬元,增值稅率13%,貨款通過銀行劃轉(zhuǎn),取得增值稅專用發(fā)票。2.購進(jìn)乙材料一批60000元,增值稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付,取得增值稅專用發(fā)票。3、向希望工程捐款80000元,用銀行存款支付。4.行政部門李飛出差歸來,報銷差旅費7000元,相關(guān)票據(jù)進(jìn)項稅額共計700元,出差前己預(yù)借10000元,剩余款以現(xiàn)金退回。5.銷售產(chǎn)品一批,售價900000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到,對方開出一張商業(yè)承兌匯票抵付貨款。6.參加商品展銷會,用銀行存款支付展廳柜臺租用費50000元,增值稅稅率為6%,取得增值稅專用發(fā)票。7.收到某單位違反銷售合同支付的罰款85000元,款項已經(jīng)收存銀行。8.銷售多余材料一批,售價200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。9.分配本月職工薪酬,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人薪酬150000元,車間管理人員薪酬26000元,行政管理人員薪酬50000元,銷售部門薪酬60000元。10.計提本月折舊總額14000元
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認(rèn)到當(dāng)期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
這樣報銷規(guī)范的吧?審計會有問題嗎?
這個沒問題的,因為業(yè)務(wù)是真實的,有發(fā)票
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快