這些費用計入管理費用-業(yè)務招待費
我們公司有經營政府單位的食堂,然后我們再把這個項目外委出去,因為政府單位需要控制資金和一些特殊情況的接待費,所以要把廚房工的服務費和食材分開開票,但是廚房工這一塊應該開具什么稅目,是人力資源服務還是其他生活服務?這些廚房工也不是我們單位的員工,我們也沒有勞務派遣的資質和經營范圍,可以開其他人力資源服務嗎?
房開老師 我們房地產公司只有一個開發(fā)項目,那么公司財務部工程部 行政部等部門發(fā)生的費用計入開發(fā)間接費還是管理費用呢?根據(jù)土增稅清算如何進行清算審核里有一條說(是否存在將企業(yè)行政管理部門(總部)為組織和管理生產經營活動而發(fā)生的管理費用記入開發(fā)間接費用的情形),說明我們公司的情況 所有發(fā)生的人員工資福利和水電費都可以走開發(fā)間接費用嗎?不走管理費用是吧?
老師,請教個問題:我們公司員工經常出差到老板的另一個公司進行業(yè)務支持,產生住宿、交通、餐飲等費用;這樣這名員工回來本公司報銷這些費用入什么科目呢?
目的:練習事業(yè)單位費用的核算。 資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經濟業(yè)務。 1.4月3日,人事部門送來本月職工工資發(fā)放表,本月應發(fā)放開展業(yè)務活動人員的工 資180000元,應發(fā)放行政管理部門職工工資120 000元,應發(fā)放離退休人員生活補助 65000元;本月應由單位繳納的職工養(yǎng)老保險繳費85000元、住房公積金43000元。 2.4月5日,通過財政授權支付的方式發(fā)放為開展業(yè)務活動而聘請的外部人員勞務費 16000元,其中代扣并已代繳個人所得稅1700元。 3.4月8日,經營性活動銷售產品,發(fā)出庫存產品一批,產品出庫成本為220000元。 4.4月10日,申報一季度企業(yè)所得稅,一季度應納稅所得額 32 000元,企業(yè)所得稅 稅率25%,應繳企業(yè)所得稅8000元,并于當日通過銀行轉賬的方式繳納企業(yè)所得稅。 5.4月份,業(yè)務部門因開展科研活動領用A材料若干,行政管理部門領用B材料若
單位增加許可的經營范圍,業(yè)務人員來我單位進行業(yè)務審核 所產生的餐費、住宿費等應該走什么科目呢
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
高薪技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。