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2021-2023年度增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出15000元,請問該如何做會計分錄?

2024-05-04 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-04 10:42

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-05-04
同學(xué)您好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-07-07
同學(xué)你好,不需要作分錄。
2023-01-11
你好,是虛開的進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎??
2025-07-13
你好;? ?那你就留底了; 你還有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?? ? ; 那你之前做進(jìn)項稅的? ?分錄發(fā)來看看; 我看怎么轉(zhuǎn)出? ??
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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