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老師,一般納稅人處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生增值稅,增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的收入應(yīng)該怎么填寫?

2024-05-03 11:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-03 11:54

如果是一般計(jì)稅的附表一13%。銷售貨物一欄

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快賬用戶9650 追問 2024-05-03 11:57

老師,我的意思是:稅是按照收款金額交13%,但是賬務(wù)對(duì)應(yīng)的的清理借貸抵后是營業(yè)外收入或者支出。那么增值稅申報(bào)表上要交13%的增值稅,那增值稅申報(bào)表上要對(duì)應(yīng)的填收入嗎?是填收款金額的不含稅,還是不填,還是抵后的營業(yè)外收入活支出的差額?

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齊紅老師 解答 2024-05-03 11:59

你好,填寫的是你的處置金額的不含稅的 比如你銷售出去了100,一般計(jì)稅的100÷1.13。

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如果是一般計(jì)稅的附表一13%。銷售貨物一欄
2024-05-03
你好 09年之后的嗎 你們沒有商貿(mào)的增值稅稅種 需要去稅務(wù)局給你增加
2021-01-11
按照實(shí)際的銷售額填寫就。按照實(shí)際的銷售額填寫就可以。
2022-02-11
按照一般貨物銷售的票種和稅率填報(bào)
2022-01-07
你好在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面填寫。
2022-07-12
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