按照實際的銷售額填寫就。按照實際的銷售額填寫就可以。
一般納稅人有固定資產(chǎn)怎么填寫增值稅申報表
一般納稅人賣舊固定資產(chǎn)應該怎么申報增值稅,填哪些欄次
處置固定資產(chǎn)繳納增值稅,填寫增值稅申報表 時,需要填寫哪些表,填寫在哪一行?
老師,一般納稅人,出售固定資產(chǎn),按13個點申報增值稅,國稅申報,填在報表哪一欄
老師,一般納稅人賣用過的固定資產(chǎn)怎么填寫增值稅申報表?是按照多少的稅率,之前已經(jīng)抵扣過的, 沒有開票在增值稅申報表填在哪列?
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內生產(chǎn)結束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報?。?/p>
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當月,還是做到2024年12月?
不太懂啊
實際有多少收入就填寫表一。
車子去年買如的,去年的代賬一直沒有抵扣,我這個月增值稅多出來一千多我想抵扣掉要怎么填寫,麻煩老師說一下,謝謝
你好? 先認證把進項填寫在表二抵扣?
發(fā)票是認證過的
驗證完填寫附表二進項抵扣就行了。
能認證回答嗎
是不是本期才認證的發(fā)票 請回一下??
不是09年上一個代辦認證了,但是我看報表一直沒有折舊,我這個月多了一千多增值稅所以想抵扣了
原來已經(jīng)認證的進項發(fā)票沒有抵扣。是在留抵稅額里面體現(xiàn)的。 本期把銷項稅額填寫進去,會自動抵扣原來留底的增值稅。
沒有體現(xiàn)出來就是
那可能是原來認證了,沒有填寫報表。你找一下稅務局。
我知道了
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