你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后二級賬戶的。 你們應(yīng)該支付給對方的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 出現(xiàn)負(fù)數(shù)就應(yīng)該應(yīng)付。賬款在貸方余額 看下是不是這個狀態(tài)
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們在提現(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對?還有就是摘要寫的對嗎
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn),同時下面還有幾個二級網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點(diǎn),同時下面還有幾個二級網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們是快遞物流公司,我們有個中通系統(tǒng),結(jié)算都在系統(tǒng)上結(jié)算的,在系統(tǒng)里我們公司屬于一級賬戶,下面還有幾個二級賬戶,在一級賬戶上的余額是包含了二級賬戶的,但二級賬戶不屬于我們公司,每個月二級賬戶賬單余額如果是負(fù)數(shù),那么它就要充值然后轉(zhuǎn)賬到我們一級賬戶,由于二級賬戶她其實(shí)就包含在一級賬戶里,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)不了,我們就用二級賬戶轉(zhuǎn)賬到另一個一級系統(tǒng),再從這個一級系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬導(dǎo)我們的一級系統(tǒng),從我們一級賬單上看,余額一進(jìn)一出是沒變的,但要怎么體現(xiàn)二級賬戶呢,分錄又怎么做呢
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
老師,賣二手車的公司,自己開反向票,說先去商務(wù)局備案,這是從電子稅務(wù)局開嗎?
老師,庫存現(xiàn)金的使用范圍中講,結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下的零星開支,都可使用現(xiàn)金,其中出差人員的差旅費(fèi)及向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品,超過1000元也是可以的。老師,職工工資,一般也會超過1000元,那超過1000元時,可不可以使用現(xiàn)金?
老師:我們是先交社保后發(fā)工資,為什么外賬做賬是:借:管理費(fèi)用_社保費(fèi)(公司)借:其他應(yīng)付款_社保費(fèi)(個人)貸:銀行存款,為什么個人承的社保費(fèi)她做成其他應(yīng)付?
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,每一期都填寫了經(jīng)營者高校畢業(yè)人數(shù)1人,以為指的是高校學(xué)歷,沒有跳出異常,25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
老師, 我司是一般納稅人公司,我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅,該如何寫分錄???看科目余額表的哪個數(shù)據(jù)???
老師您好!取得債權(quán)投資劃分為交易性金融資產(chǎn),債券的面值如何在交易性金融資產(chǎn)的會計科目里體現(xiàn)出來?
個體工商戶年報,營業(yè)執(zhí)照上沒有注冊資金,年報里注冊資金怎么寫?
低收入工作者的個稅一次性扣除6萬…那本月不再額外扣除當(dāng)月的5000嗎? 比如,1月的個稅=3500×1個月-6萬(低收入工作者)-5000(1月生計費(fèi))-其他 1月個稅=3500×1個月-6萬(低收入工作者)-其他
老師,專管員剛才說有個員工申訴沒給他發(fā)工資,讓我核實(shí),這個怎么應(yīng)對呢?
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感覺有點(diǎn)不像 ,我再捋捋
你們沒有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你看一下你的系統(tǒng)里面,你可以和對方企業(yè)對賬。