你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后二級賬戶的。 你們應(yīng)該支付給對方的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 出現(xiàn)負數(shù)就應(yīng)該應(yīng)付。賬款在貸方余額 看下是不是這個狀態(tài)
就是我在使用你們的快賬系統(tǒng)的時候,在一級科目下面增加了二級明細科目,導(dǎo)致之前做的這個科目下面的憑證都自動帶到新增加的科目下面, 想刪除都刪除不了后面新增加的那個明細科目了。。 怎么處理啊 有什么辦法可以逆轉(zhuǎn)
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們在提現(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對?還有就是摘要寫的對嗎
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點,同時下面還有幾個二級網(wǎng)點,總部給我們結(jié)算的時候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點的賬單,如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢,如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù),那就是二級網(wǎng)點補我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級網(wǎng)點,同時下面還有幾個二級網(wǎng)點,總部給我們結(jié)算的時候,賬單是全部出在一級網(wǎng)點的,我們結(jié)算后,再來看二級網(wǎng)點的賬單,如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢,如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù),那就是二級網(wǎng)點補我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開票的問題,這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級賬單里正數(shù)就是收入,負數(shù)就是成本)
一般納稅人增值稅開票2萬一個月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費收入,但是簽的是一年的合同,請問是一次性申報收入還是分月申報
你好老師過節(jié)現(xiàn)金紅包及外購商品送客戶禮品,這種費用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請問報關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請問退稅有沒有影響?
垃圾清運費用可以代開運輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購禮品贈送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個季度沒有開票,這兩天能一下開30萬嗎?
新征用土地,需要繳納的稅費記入啥科目,可以先記入在建工程嗎
老師您好,我們會計網(wǎng)校怎么進去,找不到了
老師,我們的供應(yīng)商進貨章料有相關(guān)的積分返利,一分抵扣一元錢,后期我們有抵扣的情況,如果說我們本來成本票不夠,積分兌換的章料供應(yīng)商也不開發(fā)票這種情況我們怎么入賬呢
感覺有點不像 ,我再捋捋
你們沒有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負數(shù)
你看一下你的系統(tǒng)里面,你可以和對方企業(yè)對賬。