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你好過節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購禮品贈送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?

2025-09-29 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-29 08:39

現(xiàn)金送禮直接計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 禮品贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 2者贈送按偶然所得申報個稅

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你好這個直接計入銷售費用,業(yè)務(wù)招待費。
2024-04-18
同學(xué)您好,您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-03
這個直接就是借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2022-11-01
您好,是的,那您可以按偶然所得申報個人所得稅,發(fā)放是稅后金額
2022-01-10
你好 是的 按市場價計算的??
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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