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老師,出售固定資產(chǎn)分錄是這樣做的吧,借固定資產(chǎn)清理,,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。固定資產(chǎn)清理和應(yīng)收賬款有差額怎么做呢

2024-05-01 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-01 21:19

您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-消息稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 或者相反分錄

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快賬用戶4709 追問 2024-05-01 21:20

第二個分錄。那個固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 21:23

固定資產(chǎn)清理不計入其他業(yè)務(wù)收入的

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快賬用戶4709 追問 2024-05-01 21:28

知道了老師,那出售時必須開專票嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-01 21:33

不是的哈 根據(jù)購買方的需要開具發(fā)票就好了

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您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-消息稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 或者相反分錄
2024-05-01
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
您好,是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
2023-05-09
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ?
2025-03-24
你好,這個涉及增值稅的了。
2025-03-24
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