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老師好,關于固定資產(chǎn)清理的賬務處理對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:庫存現(xiàn)金/其他應收款 貸:固定資產(chǎn)清理

2024-01-05 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 18:45

增值稅沒有做 其他的正確的 然后固定資產(chǎn)清理有余額的需要結轉到營業(yè)外收支

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:00

郭老師,虧了走“營業(yè)外支出”,賺了走“營業(yè)外收入”? 借:庫存現(xiàn)金/其他應收款 營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:01

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:12

郭老師,假如固定資產(chǎn)原值1000,凈值200,累計折舊800,處置了100元,看下分錄對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理200 累計折舊800 貸:固定資產(chǎn)1000 借:庫存現(xiàn)金100 貸:固定資產(chǎn)清理99 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1 借:營業(yè)外支出101 貸:固定資產(chǎn)清理101

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:18

對的是的,是這么做的

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:22

郭老師,請問因為固定資產(chǎn)清理形成的“營業(yè)外支出”可以直接在所得稅前扣除沖減利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:29

你的固定資產(chǎn)有發(fā)票的可以

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:37

郭老師,這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票入賬的,就是有幾個固定資產(chǎn)本來按3年計提折舊,結果用了不到2年壞掉了,也就是沒有提足折舊,這樣也都清理掉了沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:42

沒有問題的可以的

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:43

郭老師,做了固定資產(chǎn)清理后,還要按照固定資產(chǎn)清理的貸方金額繳納印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:43

是的,對的,需要這么做的

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 19:50

郭老師,請問: 1.個獨企業(yè)老板平時按月發(fā)放工資,在申報經(jīng)營所得時生計費6萬就不允許扣除了對吧?也就是說要么在工資薪金所得申報時扣除,要么在經(jīng)營所得申報時扣除,只能二選一? 2.做經(jīng)營所得匯繳時,原來計提的老板社保的單位部分也是需要做調增的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 19:53

第一個是的 第二個是的

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 20:03

郭老師,固定資產(chǎn)清理目前還沒有收到現(xiàn)金,計入了“其他應收款”,現(xiàn)在就?做增值稅的計提嗎?我的意思是等到收到款后,再做計提申報可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 20:03

對的 銷售出去就做應交稅費。

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 20:11

嗯嗯好的郭老師,中藥品正常的霉爛變質損耗,所得稅前可以扣除吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 20:49

不是非正常損失的可以

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快賬用戶5481 追問 2024-01-05 21:22

郭老師,中藥品應該是有合理的損耗率吧?損耗率比例是多少?只要是在合理損耗內就可以稅前扣除對吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 21:25

你好,一般在2%到3%之間的

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增值稅沒有做 其他的正確的 然后固定資產(chǎn)清理有余額的需要結轉到營業(yè)外收支
2024-01-05
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ?
2025-03-24
你好,這個涉及增值稅的了。
2025-03-24
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
你好,是的,是這樣處理的
2021-10-21
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