增值稅沒有做 其他的正確的 然后固定資產(chǎn)清理有余額的需要結轉到營業(yè)外收支
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
老師您好,固定資產(chǎn)清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
請問我公司處理空調和辦公桌,收現(xiàn)金4700我全計分錄如下?:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 收現(xiàn)金借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 付清理費:借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金 計提稅金:借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-銷項 結轉借:資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)清理
老師好,關于固定資產(chǎn)清理的賬務處理對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:庫存現(xiàn)金/其他應收款 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
財務費用期末余額借方2800元是什么意思?
有無一個進出倉的表格,里面有進倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
郭老師,虧了走“營業(yè)外支出”,賺了走“營業(yè)外收入”? 借:庫存現(xiàn)金/其他應收款 營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 營業(yè)外收入
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
郭老師,假如固定資產(chǎn)原值1000,凈值200,累計折舊800,處置了100元,看下分錄對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理200 累計折舊800 貸:固定資產(chǎn)1000 借:庫存現(xiàn)金100 貸:固定資產(chǎn)清理99 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1 借:營業(yè)外支出101 貸:固定資產(chǎn)清理101
對的是的,是這么做的
郭老師,請問因為固定資產(chǎn)清理形成的“營業(yè)外支出”可以直接在所得稅前扣除沖減利潤嗎?
你的固定資產(chǎn)有發(fā)票的可以
郭老師,這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票入賬的,就是有幾個固定資產(chǎn)本來按3年計提折舊,結果用了不到2年壞掉了,也就是沒有提足折舊,這樣也都清理掉了沒問題吧?
沒有問題的可以的
郭老師,做了固定資產(chǎn)清理后,還要按照固定資產(chǎn)清理的貸方金額繳納印花稅嗎?
是的,對的,需要這么做的
郭老師,請問: 1.個獨企業(yè)老板平時按月發(fā)放工資,在申報經(jīng)營所得時生計費6萬就不允許扣除了對吧?也就是說要么在工資薪金所得申報時扣除,要么在經(jīng)營所得申報時扣除,只能二選一? 2.做經(jīng)營所得匯繳時,原來計提的老板社保的單位部分也是需要做調增的對嗎?
第一個是的 第二個是的
郭老師,固定資產(chǎn)清理目前還沒有收到現(xiàn)金,計入了“其他應收款”,現(xiàn)在就?做增值稅的計提嗎?我的意思是等到收到款后,再做計提申報可以嗎?
對的 銷售出去就做應交稅費。
嗯嗯好的郭老師,中藥品正常的霉爛變質損耗,所得稅前可以扣除吧?
不是非正常損失的可以
郭老師,中藥品應該是有合理的損耗率吧?損耗率比例是多少?只要是在合理損耗內就可以稅前扣除對吧?
你好,一般在2%到3%之間的