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老師您好!請教您一個問題。我們是小規(guī)模納稅人,我們稅控盤服務(wù)費(fèi),支付時候做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280。收到發(fā)票后做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280,貸:管理費(fèi)用280。問題是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方就一直掛賬上了嗎?

2023-09-08 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 10:09

這個你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。

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這個你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-09-08
您好,這條分錄要做的 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280
2021-01-04
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2025-04-17
?你好? ? ?你到時做留抵就行了。? ?到時你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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