你好,代表有留抵稅額或者預(yù)交稅款?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是正數(shù),什么意思?如圖
老師:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)數(shù)是表示什么意思?是留抵稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付工資薪酬期末余額是負(fù)數(shù)是什么意思
老師, 資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),是什么原因
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
預(yù)交稅額是什么?
比如說預(yù)交的增值稅
我點(diǎn)進(jìn)去看是進(jìn)項(xiàng)留底 因?yàn)槲沂盏桨l(fā)票我全部做成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了 這個(gè)我該怎么做呢
對(duì),你的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,它也會(huì)是負(fù)數(shù)
那這個(gè)該怎么做呢 需要做什么嗎
不然會(huì)越積越多的
你認(rèn)證了,那你沒有銷項(xiàng)稅額嗎?
有的 每個(gè)月都抵扣的
每個(gè)月也開票的
哦你的意思是每月抵扣了但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思是吧?
不知道耶 每個(gè)月都抵扣了就沒有交增值稅
只交了3%的稅 那個(gè)抵扣不了
哦,知道了,就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅額是吧
現(xiàn)在我就是不知道該怎么做耶
您的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就是正常的,所以不需要調(diào)整。
就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額是負(fù)數(shù)3萬多 點(diǎn)進(jìn)去看是進(jìn)項(xiàng)留底進(jìn)項(xiàng)多了 我不知道這個(gè)情況該怎么處理
這種情況就可以先這么掛賬,等到銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多的時(shí)候就不會(huì)是負(fù)數(shù)了
然后每個(gè)月都勾選認(rèn)證抵扣 銷項(xiàng)稅
我就想說這需要做什么分錄嗎 不然那個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)越積越多
對(duì),等什么時(shí)候銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就不是負(fù)數(shù)了
那我問我的同事她說要做一筆 銷項(xiàng)低進(jìn)項(xiàng)的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
可以這么做 但是只要是銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額大? 就還是負(fù)數(shù)的