你好,你們有單獨(dú)的工會(huì)嗎?
請(qǐng)問老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
收到總工會(huì)的退回部分款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄?。吭让吭掠?jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對(duì)嗎, 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎?
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
怎么說? 做賬和有沒有單獨(dú)工會(huì)的聯(lián)系
有單獨(dú)的工會(huì)的,你需要支付給工會(huì)借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸、銀行存款,然后工會(huì)那邊單獨(dú)核算。
賬上做的是管理費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
那賬上那塊不是單獨(dú)40%上交出去,60%企業(yè)自用,用科目其他應(yīng)付款怎么解釋
他做錯(cuò)了60%的,也是屬于工會(huì)經(jīng)費(fèi)的企業(yè)里面直接做工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后支付給工會(huì)。工會(huì)的才用其他應(yīng)付款支付出去的時(shí)候,再充這個(gè)其他應(yīng)付款。
工會(huì)不是一個(gè)主體,工會(huì)還單獨(dú)做賬?工會(huì)不是一個(gè)公司的部門,相當(dāng)于人事部,采購部這樣的嗎,那40%怎么做賬,應(yīng)該這么問,第一步計(jì)提,假設(shè)工資薪金是180萬,(這個(gè)計(jì)提是按季度,還是月度,還是年度),那么工會(huì)經(jīng)費(fèi)是180*2%=3.6萬,然后分錄,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) ,貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后40%上交怎么做賬,60%企業(yè)自用怎么做賬
工會(huì)有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,他需要做賬務(wù)處理,但是不需要報(bào)稅 就冬記一個(gè)收支的借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行3.6 按季度月度都可以。你看一下,你按什么來申報(bào)。
雖然貸的都是銀行存款,但是一個(gè)是支付給稅務(wù)局,一個(gè)是支付給工會(huì)。
完整的一套流程,第一,肯定是公司有工資薪金,然后公司的工資薪金是比如是季度180萬,季度計(jì)提3.6萬,剛開始公司做賬是借 管理費(fèi)用3.6萬,貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6萬,第二部上交40%是工會(huì)(有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的工會(huì))還是稅務(wù)局,怎么做40%的賬目,然后還有60%是給工會(huì)還是給稅務(wù)局,又怎么做賬,完整的一套流程咋樣的
借,應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6*40%萬,貸,銀行存款,這是支付給稅務(wù)局的。 借,應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款,3.6*60%這個(gè)是給工會(huì)的。 工會(huì)收到,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款,貸銀行