借銀行存款;貸其他應(yīng)付款--工會(huì)
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/p>
收到總工會(huì)的退回部分款項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄???原先每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
老師,您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納時(shí):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款.成立公會(huì),退回的經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
老師,我繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這分錄要怎么做?
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 計(jì)提 繳存后 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 使用時(shí)候怎么使用呢 怎么做分錄呢
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷(xiāo)分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車(chē)輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷(xiāo)售還是不視同銷(xiāo)售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
不是管理費(fèi)用嗎?我原來(lái)沒(méi)有從其他應(yīng)付款里面走,我們沒(méi)有成立工會(huì)
您們還沒(méi)有成立工會(huì)? 那就做:借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)付款,
我原來(lái)做的都是管理費(fèi)用啊,這里需要沖減管理費(fèi)用嗎?突然走到其他應(yīng)付款合適嗎
假如您之前是做管理費(fèi)用,那就沖減管理。
應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)整嗎
您之前做管理費(fèi)用,一定要有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的話,最好不要掛管理費(fèi)用,謝謝
發(fā)票怎么弄?是去總工會(huì)開(kāi)嗎
是的,沒(méi)有發(fā)票的話,之前的其實(shí)最好做,其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款。謝謝
那明年可以改成其他應(yīng)付款科目嗎?跟今年不一樣會(huì)有問(wèn)題嗎
可以的,您可以解釋說(shuō),之前的放的科目自己感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì),所以改正過(guò)來(lái)了。謝謝!