你好,同學(xué) 因?yàn)檫@個(gè)金額不大,可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務(wù)合同,比如市場推廣費(fèi)用合同以及設(shè)備維保服務(wù)合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個(gè)月開始服務(wù),一年服務(wù)期,會(huì)涉及服務(wù)期限跨年了,費(fèi)用合同簽署的時(shí)候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費(fèi)用全部計(jì)入付款年度嗎?還是說需要分?jǐn)偟较乱荒昴兀糠謹(jǐn)偟脑捰行┖贤⒉皇悄軠?zhǔn)確計(jì)算每月金額的,怎么處理呢?這個(gè)是否分?jǐn)偤头?wù)合同金額大小有關(guān)嗎?而且這種合同很多,實(shí)踐中分?jǐn)偟脑拰?duì)于財(cái)務(wù)人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分?jǐn)偰亍?/p>
老師你好,我有幾個(gè)科目名稱不是理得很清楚:例如我們廠房的租金是每3個(gè)月支付一次的,幾臺(tái)貨車的車險(xiǎn)是一年交費(fèi)一次然后每個(gè)月平攤費(fèi)用的、外賬代理費(fèi)用、ERP軟件費(fèi)用這兩個(gè)也是一次性支付一年的費(fèi)用但也是需要每個(gè)月平攤,請(qǐng)問分?jǐn)偟臅r(shí)候使用“預(yù)付賬款”科目還是“待攤費(fèi)用”科目;為什么要這樣用呢;麻煩老師幫忙解答一下
老師早上好,我們使用ERP軟件的話需要額外支付阿里云這個(gè)服務(wù)器的費(fèi)用,一次性支付5年費(fèi)用,大概是一年1000元左右,這個(gè)費(fèi)用如果本月支付一次性出費(fèi)用不攤銷可以嗎?另外這個(gè)費(fèi)用直接分錄為辦公費(fèi)可以嗎?還是需要分錄其他什么二級(jí)科目?
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
那就行,謝謝老師啊,因?yàn)槲也淮_定是否需要攤銷
不客氣的,這個(gè)不需要攤銷直接計(jì)入費(fèi)用科目
好的,謝謝你啊老師
不客氣,同學(xué),祝你工作順利