你好!你是申報(bào)什么稅,哪個(gè)科目金額不一致?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來(lái)申報(bào)的,這種情況有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報(bào)表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報(bào)表上修改了銷項(xiàng)稅,使賬面留底和申報(bào)表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)2023年12月份的增值稅申報(bào)表中留抵稅額比賬面上少,這種情況要怎么處理?
老師,我們是去年新辦企業(yè),才幾個(gè)月賬,去年賬簡(jiǎn)單做了個(gè)賬,電子稅務(wù)局申報(bào)了。今年發(fā)現(xiàn)賬有些不對(duì),重新建了賬,現(xiàn)在問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表期初金額和去年報(bào)稅又不一致的,這種情況如何處理?
老師,去年的稅務(wù)申報(bào)表和賬面余額不一致,稅務(wù)申報(bào)表金額小于賬面,這種情況怎么處理?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
營(yíng)業(yè)收入金額不一致,申報(bào)表金額小于賬面
你好!這個(gè)要看是哪個(gè)錯(cuò)了。如果申報(bào)表錯(cuò)了,更正申報(bào)
去年的申報(bào)表,如何更正呢?
你好!你是所得稅還是增值稅
是增值稅,月報(bào)
您好,請(qǐng)您點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【更正往期申報(bào)(增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅)】,在此界面依次根據(jù)需要選擇申報(bào)表種類、申報(bào)日期起止或所屬期起止后點(diǎn)擊“查詢”,根據(jù)查詢到的報(bào)表點(diǎn)擊右側(cè)的更正申報(bào)按鈕即可進(jìn)入更正界面,修改數(shù)據(jù)保存成功后上傳附送資料,然后點(diǎn)擊申報(bào)按鈕完成申報(bào)。