你好,可開現(xiàn)代服務(wù)*設(shè)計服務(wù)
我們公司是研發(fā)設(shè)計電子產(chǎn)品的,對外銷售電子產(chǎn)品,但沒有自已的工廠,我們一般設(shè)計好了都找外面工廠,那么就有三種方式,我想問下,工廠應(yīng)該開什么內(nèi)容的票給我們 1.全部材料工廠自已買自已生產(chǎn)(是否開產(chǎn)品票?) 2.我們提供部分特殊材料,工廠自已也要購買部分材料(這個應(yīng)該開什么內(nèi)容票?) 3.全部材料我們提供(是否開加工費發(fā)票)
老師您好,會計實務(wù)理論課,原材料入庫成本包含采購價以及運輸費,但是在實際工作中,快遞費的發(fā)票是快遞公司開的,比如我買A產(chǎn)品100元,順豐快遞費到付20元,快遞費發(fā)票由順豐快遞開具,這種情況,我原材料入庫金額按100記入了,那這部分快遞費我就記入管理費了,這樣的話,和理論原材料成本入庫應(yīng)該記入120,不相符???
某企業(yè)本月發(fā)生材料費用共計96000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)耗用80000元,安裝生產(chǎn)設(shè)備5000元,企業(yè)職能管理部門耗用2000元,基本生產(chǎn)車間維修設(shè)備6000元,按規(guī)定從當(dāng)月起分6個月攤銷,基本生產(chǎn)車間一般性消耗3000元。該企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,在本月產(chǎn)品耗用的80000元材料費用中,甲產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用60%,乙產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用40%。甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用80%,期末在產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用20%;乙產(chǎn)品全部完工。要求:(1)請問應(yīng)該計入產(chǎn)品成本的材料費用是多少?2)請問應(yīng)該計入本期完工產(chǎn)品成本的材料費用是多少
某企業(yè)本月發(fā)生材料費用共計96000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)耗用80000元,安裝生產(chǎn)設(shè)備5000元,企業(yè)職能管理部門耗用2000元,基本生產(chǎn)車間維修設(shè)備6000元,按規(guī)定從當(dāng)月起分6個月攤銷,基本生產(chǎn)車間一般性消耗3000元。該企業(yè)生產(chǎn)甲、2兩種產(chǎn)品,在本月產(chǎn)品耗用的80000元材料費用中,甲產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用60%,乙產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用40%。甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用80%,期米在產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用20%;乙產(chǎn)品全部完工。要求:(1)請問應(yīng)該計入產(chǎn)品成本的材料費用是多少(2)請問應(yīng)該計入本期完工產(chǎn)品成本的材料費用是多少
某企業(yè)本月發(fā)生材料費用共計96000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)耗用80000元,安裝生產(chǎn)設(shè)備5000元,企業(yè)職能管理部門耗用2000元,基本生產(chǎn)車間維修設(shè)備6000元,按規(guī)定從當(dāng)月起分6個月攤銷,基本生產(chǎn)車間一般性消耗3000元。該企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,在本月產(chǎn)品耗用的80000元材料費用中,甲產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用60%,乙產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用40%。甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用80%,期末在產(chǎn)品分?jǐn)偛牧腺M用20%;乙產(chǎn)品全部完工。要求:(1)請問應(yīng)該計入產(chǎn)品成本的材料費用是多少?2)請問應(yīng)該計入本期完工產(chǎn)品成本的材料費用是多少
稅局老師通知需要調(diào)賬,這是什么原因呢?就是發(fā)了一張圖片說的19年的成本發(fā)票有問題,是需要修改報表還有重新調(diào)賬?
個稅和企業(yè)所得稅是幾號申報
請問一下申請科技型中小企業(yè)補(bǔ)貼款項 這個是屬于免稅嗎?
老師殘疾人保障金中包含退休返聘人員工資嗎?這些員工是正常繳納個人所得稅。謝謝
老師,我們有家公司沒有怎么經(jīng)營,那每個月個稅怎么申報呢
老師,市內(nèi)跨區(qū)變更經(jīng)營場所,是線上辦理還是線下,有哪些流程
老師,出口企業(yè) 每個報關(guān)單貨代都必須給提單嗎?
請問境內(nèi)企業(yè)去泰國投資收益所得境內(nèi)企業(yè)要交稅嗎。稅點是多少
老師請問一下,這個個稅申報一直沒搞明白,我們是7月底發(fā)放5和6月兩個月的工資,7月份個稅是零申報的,現(xiàn)在8月份我是按哪個數(shù)據(jù)來申報呀?
老師,公司抵扣了一張進(jìn)項稅發(fā)票,因上游公司未申報,這張發(fā)票進(jìn)入了異常憑證,2月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進(jìn)項重新抵扣,請問在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額填負(fù)數(shù)嗎?
這不算建筑服務(wù)是嗎?
只是設(shè)計,不算建筑服務(wù)
它也涉及了搭建
若主要服務(wù)仍然是設(shè)計,按設(shè)計服務(wù)開即可
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!