你好,預(yù)交稅款需要在5月15號(hào)之前
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
請(qǐng)問老師,第一季度納稅申報(bào)期截止4.18號(hào),如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補(bǔ)虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損呢
老師,請(qǐng)問我增值稅借方有一筆數(shù)字,是4月1號(hào)之前開的藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人免稅,我就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,所以貸方?jīng)]有數(shù)字了,現(xiàn)在紅字沖回一筆業(yè)務(wù),在4月1號(hào)之后,所以借方就多了一筆增值稅數(shù)字,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)我要繼續(xù)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出還是申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣呢?
老師,如果4月份做所得稅匯算清繳,但是去年工資還沒有發(fā)放,請(qǐng)問這用調(diào)增嗎?如果在5月31前才發(fā)放完畢,但是匯算清繳4月做時(shí)沒發(fā)放完畢,請(qǐng)問這在4月匯算清繳時(shí)用調(diào)增不?還是說可以不調(diào)增,等5.31只要發(fā)完就行,不用看是啥時(shí)候做的匯算清繳呢?
老師,建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%,涉及異地預(yù)繳(同省不同市),是只需要預(yù)繳增值稅+附加稅嗎?印花稅是在項(xiàng)目地交還是公司所在地交?預(yù)繳的話是當(dāng)月預(yù)繳還是下月15號(hào)之前預(yù)繳都可以?預(yù)繳完在公司所在地申報(bào)的時(shí)候是填增值稅減免表4就可以嗎?
老師好 我們公司采購(gòu)了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請(qǐng)出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
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我是線上報(bào),也是4月份的所屬期,5月份申報(bào)繳納是波
是的,對(duì)的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。