你好,按技術(shù)合同申報印花稅

工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計(jì)每月填報的印花稅申報表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是一個勞務(wù)服務(wù)有限公司,今年和養(yǎng)路段簽訂了雇傭勞務(wù)合同和車輛租賃合同,兩項(xiàng)內(nèi)容簽訂到一個合同上面了,這個合同的印花稅應(yīng)稅憑證名稱寫什么,稅目選擇什么,需要報兩個印花稅嗎?
老師好,我公司跟一個公立學(xué)院簽訂了一個合同,本質(zhì)上是跟這個學(xué)校合建一個加油站,對方有地,我們出設(shè)備和人力,但是公立學(xué)院好像無法開具土地租賃的發(fā)票,所以開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù),這個我應(yīng)該怎么入賬呢
麻煩老師了,我公司是建安企業(yè),和甲方簽訂了一份專業(yè)承包合同(9%專票),合同里約定材料均由我方采買,但是目前提出要求,商砼采購合同由甲方直簽(13%專票),因?yàn)槲覀儫o法向甲方提供13%商砼專票,請問我們應(yīng)該怎么和他們協(xié)商處理這個事情,對雙方都公平
老師我想咨詢一下印花稅計(jì)稅依據(jù)是按合同不含稅金額計(jì)算繳納,按合同我們了總體下來會少交,因?yàn)橛械牧阈遣少彌]有合同,老師你認(rèn)為應(yīng)該按那個交
對方給我公司開的委托支付書,跟收據(jù),蓋的是公司財(cái)務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開專票,請問,對方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬貨款,讓供應(yīng)商開票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個人卡轉(zhuǎn)2萬給他 2是貨款給我減出來2萬,想問下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
公司要交的稅種要和稅務(wù)局核定嗎?
老師你好,我想問一下氣霧罐的海關(guān)編碼是用哪一個?
企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
我們客戶是A國,現(xiàn)在出口到B國,我們報關(guān)是根據(jù)A國金額報的,,但是B國自己預(yù)約的快遞寫的金額是A賣給B的金額,中間有差額這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理?
更正2月的個稅,更正后有幾個人的累計(jì)只有5000了,實(shí)際應(yīng)該是10000,這是哪里出了問題?


為什么不按采購合同申報呢