你好,重新開具的負數(shù) 和藍字發(fā)票分錄 負數(shù) 借:管理費用等 負數(shù) 借:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 藍字 借:管理費用等 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認證為退稅認證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,去年12月開錯了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯了,跨月了,對方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個月怎么做賬?
老師,去年12月的費用,當(dāng)時掛應(yīng)付賬款了,今年1月進項抵扣了,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,銷貨方把這張發(fā)票紅沖了,我這邊該怎么做賬?
老師好,小規(guī)模裝飾公司,去年12月有一張貨物發(fā)票開進來,我忘記記賬了,賬上還掛著借方應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在看到這張發(fā)票,這個今年我怎么記賬
5月份有一張進項發(fā)票抵扣錯了,當(dāng)月做了借:原材料 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 ,這張開錯的發(fā)票對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,我這邊拿到這張負數(shù)發(fā)票分錄怎么寫?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?涉及跨年了
這部分管理費用的影響重大吧,當(dāng)時是沒有暫估嗎
對報表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整